新華社北京4月12日電(記者董峻)據(jù)不完全統(tǒng)計,2014年我國內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)共完成各類審計項目154萬項,向司法機(jī)關(guān)移送經(jīng)濟(jì)案件線索287起。
同時,促進(jìn)增收節(jié)支11860億元;建議給予行政處分6008人,實際給予行政處分4706人;移送司法機(jī)關(guān)處理的有關(guān)責(zé)任人員有537人。
12日,中國內(nèi)部審計協(xié)會會長余效明在國際內(nèi)部審計師協(xié)會2015年全球委員會會議新聞發(fā)布會上介紹了這一情況。
余效明說,內(nèi)部審計是內(nèi)部控制體系中的一項重要制度設(shè)計,既是內(nèi)部控制的“踐行者”,發(fā)揮內(nèi)部監(jiān)督和制約的作用,又是內(nèi)部控制的“推動者”,促進(jìn)內(nèi)部控制體系隨著組織發(fā)展不斷健全完善。
據(jù)余效明介紹,截至2014年底,全國共建立內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)近7萬個,配備內(nèi)部審計人員25萬余人,較2013年底增長5%,初步建成了較為完善的內(nèi)部審計管理體制。許多企業(yè)建立了董事長、總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)的獨(dú)立履職的審計體制。
內(nèi)部審計是一種獨(dú)立、客觀的確認(rèn)和咨詢活動,通過運(yùn)用系統(tǒng)、規(guī)范的方法,審查和評價組織的業(yè)務(wù)活動、內(nèi)部控制和風(fēng)險管理的適當(dāng)性和有效性,以促進(jìn)組織完善治理、增加價值和實現(xiàn)目標(biāo)。(完)
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