審計助力國有企業(yè)健康發(fā)展
【發(fā)布時間:2023年06月15日】
【來源:相關審計機關】
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重慶市審計局聚焦新一輪深化國企改革提升行動和國企改革提效增能行動部署要求,啟動對12戶市屬國有重點企業(yè)經(jīng)營狀況的專項審計調查。牢牢把握新發(fā)展階段國有企業(yè)轉變的新要求,聚焦企業(yè)盈利能力和經(jīng)營效果,重點揭示企業(yè)國有資本保值增值能力不足、自身造血功能弱等問題。圍繞推動高質量發(fā)展和高水平安全良性互動,及時揭示和反映影響經(jīng)濟安全、產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈安全的苗頭性、傾向性問題。圍繞國企改革深化提升行動以及“補短板、強弱項、固底板、揚優(yōu)勢”攻堅任務,關注中國特色國有企業(yè)現(xiàn)代公司治理的推動完善、成渝雙城經(jīng)濟圈和西部陸海新通道等重大國家戰(zhàn)略貫徹落實等。強化“審計為民”觀念,圍繞國有企業(yè)服務民生的職能職責,關注國有企業(yè)在公共交通、港口航運等重大基礎設施建設以及旅游、物流等公共服務領域的保障性作用發(fā)揮效果。

青島市審計局堅持研究型審計理念,結合國有企業(yè)法人治理結構審計項目,研究政策、研究方法、研究整改。深入學習研究近年來深化國有企業(yè)改革指導意見、進一步完善國有企業(yè)法人治理結構的指導意見等國企改革方針政策。在對區(qū)市國有企業(yè)審計調查中,研究制定有針對性的審計調查表,詳細了解本級及所屬共245家國企組織結構、公司章程、“三層一會”“三重一大”等信息,篩查出制度建設和執(zhí)行過程存在的風險和薄弱環(huán)節(jié),提出審計建議。通過研究審計整改方案督促出資人制定履行職權的措施,促使出資人加強履行職權的責任感;推進董事會建設,建立健全相互制衡的組織機構,促進深化國有企業(yè)改革和進一步完善企業(yè)法人治理結構政策落到實處。

廈門市審計局多措并舉加強市屬國有企業(yè)審計。深入開展國有企業(yè)財務報表分析,踐行“總體分析、發(fā)現(xiàn)疑點、分散核查、系統(tǒng)研究”的數(shù)字化審計模式,提升審計查核問題、評價判斷、宏觀分析的能力,提高審計工作效率。制定統(tǒng)一的審計工作方案,做到統(tǒng)一組織、統(tǒng)一分工、統(tǒng)一目標、統(tǒng)一范圍、統(tǒng)一要求等“五個統(tǒng)一”,提高審計工作質量。將市屬國有企業(yè)主要領導人員經(jīng)濟責任與專項審計相結合,重點關注國有企業(yè)重大項目、境外投資、資產(chǎn)處置、關聯(lián)交易以及風險防控等情況,促進企業(yè)提高財務管理水平、會計信息質量和經(jīng)營管理績效,提升企業(yè)國際化經(jīng)營、抗風險及國有資產(chǎn)(資本)保值增值能力。

廣州市越秀區(qū)審計局圍繞國企改革重點,多維度融合開展審計調研工作。采取先巡后審模式對區(qū)重組整合的某區(qū)屬國企2020至2022年度資產(chǎn)負債損益及其他財政收支情況進行專項審計,重點審查國有物業(yè)出租、國有資產(chǎn)管理和專項資金使用等,共促國企提升運營管理質效。根據(jù)國有資本經(jīng)營預算管理相關規(guī)定,對標對表審查區(qū)財政部門計算、收取區(qū)屬國企稅后利潤等情況,推動深化國資國企綜合改革,規(guī)范資產(chǎn)收益上繳管理。依托本級財政審計,對全區(qū)60余家街屬企業(yè)近3年的運營管理情況進行專題調研,探索將部分街屬企業(yè)納入相關區(qū)屬國企統(tǒng)籌管理的實現(xiàn)路徑,促進街屬企業(yè)規(guī)范管理與高質量發(fā)展。

南京市高淳區(qū)緊扣深化國企治理領域改革強化監(jiān)督,采取系列舉措,積極服務和保障區(qū)屬國有企業(yè)高質量發(fā)展。組建國企審計問題整改管理專班,完善源頭整改機制,確保問題及時有效全面整改,不留死角。擬定出臺加強國有企業(yè)監(jiān)管的實施細則,從加強企業(yè)內(nèi)部、出資人、外部協(xié)同監(jiān)管等方面細化實施,嚴肅問責。以開展國企負責人經(jīng)責審計、公交公司資產(chǎn)負債審計等一攬子項目為契機,區(qū)審計局牽頭邀請區(qū)屬國企及主管部門共同研究謀劃,全面分析體制機制上的堵點痛點。

 

策劃編輯:歐立坤

責任編輯:趙方
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