寧夏回族自治區(qū)審計廳不斷完善落實審計整改督促檢查責任工作機制,建立整改結(jié)果三級審核、整改工作定期通報、整改聯(lián)絡員三項制度,健全審計整改內(nèi)控制度,開展審計整改專項督察,推動審計整改工作落實落地。建立審計組、審計業(yè)務部門、審計機關(guān)專職整改部門協(xié)作開展審計整改結(jié)果審核的三級檢查審核機制和審核會商機制。全面細化審計整改制度管控,強化建賬、督辦、銷號的全周期管理,推動審計整改精細化、信息化管理和標準化建設。堅持定期推送整改清單,通報整改結(jié)果和整改工作情況。同時,對上一輪通報問題的整改情況開展“回頭看”。安排專人專職負責審計整改工作,利用審計辦公平臺組建整改工作聯(lián)系群,加強業(yè)務交流,及時提醒工作。制定印發(fā)《自治區(qū)審計廳審計整改操作規(guī)程(試行)》。健全審計整改對賬銷號制度,完善常態(tài)化審計整改工作運行機制。開展審計整改專項督察,督促有關(guān)地方、部門(單位)落實審計整改責任,真實完整合規(guī)整改,解決重點難點問題,將審計整改成效轉(zhuǎn)化為治理效能。
近日,重慶市審計局出臺《審計查出問題整改分類管理暫行辦法》,推動審計查出問題準確劃分整改類型,提出審計整改要求,促進問題分類及時整改。明確在審計報告征求意見階段劃分審計查出問題的整改類型,分類明確整改要求和整改時限,充分聽取被審計單位意見,促進被審計單位更加及時、高效推進問題整改。按照問題性質(zhì)、歷史成因、現(xiàn)實影響、整改難易程度等,將審計查出的問題整改劃分為立行立改、分階段整改、持續(xù)整改三種類型,結(jié)合審計實踐,每種類型按資金類、項目類、管理類、政策類等4個方面,分別列舉10余種常見問題情形,為準確劃分問題整改類型提供參考。對分階段整改類和持續(xù)整改類問題,要求被審計單位制定整改方案,明確各階段具體整改目標任務、時間節(jié)點,并根據(jù)“時間表”“路線圖”及時反饋整改情況。審計機關(guān)實時跟蹤督促,并在“審計問題清單”管控力評價體系中明確不同整改類型問題的考核要求,切實推進問題及時改、改到位。
今年以來,黑龍江省哈爾濱市審計局對市國外貸援款項目資產(chǎn)管理使用情況開展專項審計調(diào)查,揭示5大類14個方面的問題。審計組采取電話問詢、發(fā)函、召開調(diào)度會、現(xiàn)場檢查等多種方式,針對部分單位出現(xiàn)的內(nèi)控制度不健全、管理責任不明確、資產(chǎn)管理不規(guī)范、不能充分保證資產(chǎn)安全完整和有效運轉(zhuǎn)使用等問題,指導整改責任單位做好政策糾偏、機制完善、制度建設等工作,以“改”促行、以“改”增效、以“改”提標。整改責任單位落實整改要求,相關(guān)責任單位分別制定《審計發(fā)現(xiàn)問題整改方案》,設定時間表、路線圖,推動整改工作落實落地。6家單位結(jié)合問題實際建章立制,明確相關(guān)崗位的職責和權(quán)限。
河南省南陽市審計局會同南陽市委市政府督查局聯(lián)合制定《南陽市審計監(jiān)督與督查監(jiān)督有關(guān)事項貫通協(xié)作機制》,建立健全“審前協(xié)作、聯(lián)合督辦、結(jié)果運用”機制,著力推動督查權(quán)威性與審計專業(yè)性深度融合,形成全面整改、專項整改、重點督辦相結(jié)合的審計整改總體格局。運用督查結(jié)果實施“精準審計”,借助審計成果開展“靶向督查”,促進督查與審計監(jiān)督有效貫通。聚焦“上級交辦、行動遲緩、推而不動、改而不實”等重點領(lǐng)域、重大問題,南陽市組織審計整改聯(lián)席辦、市委市政府督查局聯(lián)合開展重點督辦,篩選確定11項126個未整改到位問題進行重點督辦。堅持“督幫一體”,幫助被審計對象推動問題解決,并將審計整改情況及時向外界進行宣傳報道,擴大審計整改影響力。牢牢把握“見人見事見物、見文件見制度見成效”整改標準,適時開展“回頭看”,針對審計整改責任不落實、發(fā)現(xiàn)問題不解決、整改敷衍不到位、長效機制不建立等現(xiàn)象,嚴肅追責。對整改中發(fā)現(xiàn)的苗頭性、傾向性、普遍性問題進行研究提煉,為市委、市政府決策提供有效參考。將審計整改情況作為黨委巡察機構(gòu)、紀檢監(jiān)察機關(guān)、人大機關(guān)等部門對相關(guān)單位工作考評的重要參考內(nèi)容,并將審計結(jié)果及整改情況作為干部考核、任免、獎懲的重要依據(jù),促進審計整改。
策劃編輯:李麗華
責任編輯:何曉源 |
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