舉辦內(nèi)審專業(yè)能力提升培訓班
湖北舉辦2024年內(nèi)部審計專業(yè)能力提升培訓班,來自全省各內(nèi)審單位、機構(gòu)484名內(nèi)審人員參加培訓。課程設(shè)置緊密契合黨的二十屆三中全會、省委十二屆七次全會精神對內(nèi)審工作的新要求,結(jié)合全省內(nèi)審人員的實際需求,突出“財務(wù)舞弊審計與風險防范”“新形勢下經(jīng)濟責任審計方法內(nèi)容”“新時期內(nèi)部控制與風險管理”“審計監(jiān)督視角下內(nèi)部審計發(fā)展趨勢”四個方面,幫助內(nèi)審人員提升防范財務(wù)舞弊、更好守護組織經(jīng)濟利益和聲譽的能力,增強創(chuàng)新經(jīng)濟責任審計技術(shù)方法、優(yōu)化組織治理、挖掘價值潛力、驅(qū)動轉(zhuǎn)型變革意識,完善全流程、全要素、全方位內(nèi)部控制與風險管理機制體制。培訓剖析內(nèi)部審計面臨的新機遇與新挑戰(zhàn),并結(jié)合實際案例探討了內(nèi)審轉(zhuǎn)型的方向和創(chuàng)新途徑,幫助學員圍繞內(nèi)審條例新規(guī)定,進一步找準內(nèi)審新定位。
出臺常態(tài)化服務(wù)企業(yè)相關(guān)措施
四川省成都市審計局出臺《成都市審計局“進萬企、解難題、優(yōu)環(huán)境、促發(fā)展”十二條措施》。聚焦重點領(lǐng)域開展涉企審計監(jiān)督,關(guān)注產(chǎn)業(yè)建圈強鏈、助企紓困政策直達快享、民營企業(yè)賬款清欠、社保費用減免緩征等政策措施落實情況;關(guān)注產(chǎn)業(yè)激勵、科技創(chuàng)新、就業(yè)扶持、穩(wěn)崗返還、以工代訓補貼等惠企資金兌付情況,確保獎補政策措施紅利高效惠及企業(yè);關(guān)注企業(yè)融資情況特別是信托、債券、金融衍生品等高風險金融業(yè)務(wù)情況,助力企業(yè)解決融資難融資貴的問題;關(guān)注工程建設(shè)招投標領(lǐng)域、工程款到位、政府投資資金監(jiān)管等情況,助力優(yōu)化企業(yè)招投標環(huán)境,激發(fā)市場活力;關(guān)注企業(yè)資本布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、防范化解重大風險和推動反腐倡廉等方面情況,維護國有資產(chǎn)安全。堅持“審計+服務(wù)”理念,關(guān)注常態(tài)化服務(wù)導(dǎo)向優(yōu)化涉企審計服務(wù),建立健全重大涉企問題風險報告機制;結(jié)合審計項目實施深入企業(yè),了解其經(jīng)營狀況、發(fā)展需求和堵點、痛點、難點,通過向企業(yè)提供專業(yè)的政策咨詢解讀、財務(wù)和風險評估服務(wù)、發(fā)布涉企審計發(fā)現(xiàn)問題典型案例,幫助企業(yè)規(guī)范財務(wù)管理,提前預(yù)警潛在風險;積極開展企業(yè)內(nèi)部審計交流宣傳、專業(yè)培訓、學術(shù)研討,加強對企業(yè)審計發(fā)現(xiàn)問題整改工作的督促和指導(dǎo),幫助企業(yè)破解疑難雜癥。
開展公安系統(tǒng)涉案財物管理情況審計
陜西省西安市審計局對全市公安系統(tǒng)2021年1月至2024年5月涉案財物管理情況開展專項審計調(diào)查。審計人員在檢查涉案財物管理制度建設(shè)情況的基礎(chǔ)上,對涉案款項財務(wù)賬及專用賬戶進行審計,又先后深入到多個涉案財物管理庫房,檢查涉案物品入庫保管情況和涉案財物處理情況,旨在揭示在涉案財物管理中的薄弱環(huán)節(jié)及問題,提出改進意見和建議,助力辦案工作依法有序進行。
統(tǒng)籌推進國有企業(yè)資產(chǎn)管理與使用績效審計
山東省濟南市審計局統(tǒng)籌推進國有企業(yè)資產(chǎn)管理與使用績效專項審計調(diào)查。優(yōu)化組織方式,以4戶市屬國有企業(yè)資產(chǎn)管理及使用績效情況專項審計調(diào)查為主線,組織對另外4戶市屬企業(yè)開展經(jīng)濟責任審計,同步嵌入專項審計,延伸關(guān)注企業(yè)資產(chǎn)管理及使用績效情況;強化市區(qū)項目統(tǒng)籌協(xié)調(diào),聯(lián)動3個區(qū)縣對6戶區(qū)屬企業(yè)資產(chǎn)管理情況進行審計,有效提高審計覆蓋廣度。優(yōu)化整改方法,將專項整改與自查自糾相融合,圍繞資產(chǎn)管理及使用績效領(lǐng)域易發(fā)多發(fā)問題,梳理16類62項普遍性問題,編制《審計發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)管理與使用績效領(lǐng)域共性問題清單》,督促市屬企業(yè)自查自糾,幫助企業(yè)進一步堵塞管理漏洞,促進國有資產(chǎn)保值增值。
策劃編輯:高天
責任編輯:何曉源 |
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