山東:出臺指導(dǎo)意見 進(jìn)一步完善內(nèi)部審計工作
【發(fā)布時間:2020年12月17日】
【來源:山東省審計廳】
字號:【大】 【中】 【小】

日前,中共山東省委審計委員會辦公室、山東省審計廳印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步做好全省內(nèi)部審計工作的指導(dǎo)意見》(以下簡稱《指導(dǎo)意見》),從拓展內(nèi)部審計的廣度和深度、建立健全內(nèi)部審計結(jié)果運用機(jī)制、全面提升內(nèi)部審計效能、強(qiáng)化內(nèi)部審計質(zhì)量控制、扎實推進(jìn)內(nèi)部審計隊伍建設(shè)等8方面,促進(jìn)提高內(nèi)部審計質(zhì)量和效益,增強(qiáng)審計監(jiān)督合力。

《指導(dǎo)意見》要求,拓展內(nèi)部審計的廣度和深度,持續(xù)關(guān)注重大政策措施在本單位落實落地情況,持續(xù)關(guān)注預(yù)算編制及執(zhí)行情況,持續(xù)關(guān)注國有企業(yè)主責(zé)主業(yè)、風(fēng)險防控、混合所有制改革等情況,持續(xù)關(guān)注內(nèi)管干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況,促進(jìn)本部門本單位工作目標(biāo)與經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展目標(biāo)有機(jī)統(tǒng)一。

《指導(dǎo)意見》提出,建立健全內(nèi)部審計結(jié)果運用機(jī)制,明確被審計單位主要負(fù)責(zé)人為整改第一責(zé)任人,建立審計發(fā)現(xiàn)問題整改臺賬,推行審計整改結(jié)果內(nèi)部通報或公告制度,推動將內(nèi)部審計結(jié)果及整改情況作為考核、任免、獎懲干部和決策的重要參考依據(jù)。

《指導(dǎo)意見》還明確,全面提升內(nèi)部審計效能,探索融合式、“1+N”等審計組織方式,加快推進(jìn)內(nèi)部審計信息化建設(shè),運用“總體分析、發(fā)現(xiàn)疑點、分散核實、系統(tǒng)研究”的大數(shù)據(jù)審計方式,提升審計技術(shù)手段和審計項目管理現(xiàn)代化水平。

此外,《指導(dǎo)意見》還要求,強(qiáng)化內(nèi)部審計質(zhì)量控制,建立健全審計質(zhì)量控制體系,細(xì)化審計標(biāo)準(zhǔn)和操作流程,推進(jìn)內(nèi)部審計工作制度化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),客觀審慎作出審計評價和處理。扎實推進(jìn)內(nèi)部審計隊伍建設(shè),構(gòu)建多層次、多渠道培訓(xùn)體系,提高內(nèi)部審計人員實戰(zhàn)能力。

《指導(dǎo)意見》強(qiáng)調(diào),要切實加強(qiáng)內(nèi)部審計工作組織領(lǐng)導(dǎo),進(jìn)一步理順內(nèi)部審計管理體制,建立黨組織、董事會(或者主要負(fù)責(zé)人)對內(nèi)部審計工作的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制,推動建立國有企業(yè)總審計師制度,促進(jìn)本行業(yè)內(nèi)部審計工作規(guī)范化開展。山東各級審計機(jī)關(guān)要進(jìn)一步加強(qiáng)對內(nèi)部審計工作的指導(dǎo)監(jiān)督,有效利用內(nèi)部審計成果,推動國家審計和內(nèi)部審計優(yōu)勢互補(bǔ),提升整體監(jiān)督成效。(山東省審計廳)

責(zé)任編輯:高天
【關(guān)閉】    【打印】