重慶梁平:“五抓五促”努力開拓內(nèi)部審計指導(dǎo)監(jiān)督工作新局面
【發(fā)布時間:2020年12月17日】
【來源:重慶市梁平區(qū)審計局】
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為充分發(fā)揮內(nèi)部審計在審計監(jiān)督體系中的基礎(chǔ)性、源頭性、預(yù)防性作用,增強(qiáng)審計監(jiān)督合力,全面提升全區(qū)內(nèi)部審計工作水平,近期,重慶市梁平區(qū)審計局多措并舉,認(rèn)真開展內(nèi)部審計指導(dǎo)監(jiān)督工作,不斷開拓全區(qū)內(nèi)部審計工作新局面。

一是抓計劃統(tǒng)籌,促內(nèi)部審計項目有序?qū)嵤?。將?nèi)部審計與審計業(yè)務(wù)工作同部署、同落實,統(tǒng)籌做好國家審計計劃和內(nèi)部審計計劃編制工作。指導(dǎo)各內(nèi)部審計單位聚焦區(qū)委、區(qū)政府中心工作,圍繞本單位工作重點,科學(xué)制定年度內(nèi)部審計項目計劃,并報送區(qū)審計局備案。區(qū)審計局建立年度內(nèi)部審計項目管理臺賬,及時督促各內(nèi)部審計單位實施內(nèi)部審計項目,每半年通報1次各單位內(nèi)部審計項目實施進(jìn)度、項目質(zhì)量、問題整改等方面的情況,促進(jìn)全區(qū)年度內(nèi)部審計項目計劃保質(zhì)保量全面完成。

二是抓制度完善,促內(nèi)部審計管理不斷規(guī)范。制定《梁平區(qū)審計局內(nèi)部審計工作指導(dǎo)和監(jiān)督工作方案》,明確內(nèi)部審計業(yè)務(wù)指導(dǎo)目的、指導(dǎo)內(nèi)容及指導(dǎo)對象范圍,要求全局審計干部都參與到內(nèi)部審計指導(dǎo)工作中,推動內(nèi)部審計指導(dǎo)和監(jiān)督工作全覆蓋。修訂完善《梁平區(qū)內(nèi)部審計業(yè)務(wù)工作規(guī)程》,分類制定投資審計、預(yù)算執(zhí)行審計、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計等不同類型審計項目的審計實施方案及審計報告模板,列舉相關(guān)審計內(nèi)容和應(yīng)關(guān)注的審計重點,推動提升內(nèi)部審計項目質(zhì)量。

三是抓監(jiān)督檢查,促內(nèi)部審計作用有效發(fā)揮。采取專項檢查、日常督導(dǎo)、結(jié)合審計項目檢查和現(xiàn)場調(diào)研等形式,細(xì)化檢查內(nèi)容,制定檢查表格,切實加強(qiáng)對內(nèi)部審計工作的指導(dǎo)監(jiān)督。開展內(nèi)部審計專項檢查,對內(nèi)部審計存在的問題進(jìn)行分類歸納和梳理,在一定范圍內(nèi)通報檢查結(jié)果。對檢查中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部審計具有普遍性和傾向性的問題,以審計信息的形式及時向區(qū)委、區(qū)政府反映,提出針對性的改進(jìn)意見和建議。結(jié)合經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計項目檢查被審計單位的內(nèi)部審計制度建立和執(zhí)行情況、內(nèi)部審計項目質(zhì)量、內(nèi)審作用發(fā)揮等方面,并將內(nèi)部審計監(jiān)督制約機(jī)制的建立和執(zhí)行情況作為領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計的重要評價內(nèi)容,推動各單位把內(nèi)部審計監(jiān)督與單位財務(wù)管理、業(yè)務(wù)管理、執(zhí)紀(jì)監(jiān)督結(jié)合起來,形成監(jiān)督合力。

四是抓培訓(xùn)指導(dǎo),促內(nèi)部審計人員素質(zhì)提升。采用問卷調(diào)查的方式,開展內(nèi)部審計業(yè)務(wù)培訓(xùn)需求調(diào)研。組織全區(qū)內(nèi)部審計人員參加市內(nèi)審協(xié)會業(yè)務(wù)培訓(xùn),針對全區(qū)130多名內(nèi)部審計人員開展內(nèi)部審計實務(wù)培訓(xùn),舉辦內(nèi)部審計知識競賽,先后分部門及國有企業(yè)類、鎮(zhèn)街類召開內(nèi)部審計工作座談會、抽調(diào)內(nèi)部審計人員參與國家審計項目,通過多層次、多形式的業(yè)務(wù)培訓(xùn),不斷提高內(nèi)部審計人員的專業(yè)水平,提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量效率。通過QQ群、微信群等交流學(xué)習(xí)平臺,充分發(fā)揮審計機(jī)關(guān)“聯(lián)絡(luò)員、咨詢員、指導(dǎo)員”的作用,推進(jìn)各內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)在交流內(nèi)部審計工作優(yōu)秀經(jīng)驗和做法,共同學(xué)習(xí)提升業(yè)務(wù)水平。

五是抓審計整改,促內(nèi)部審計成果運用轉(zhuǎn)化。結(jié)合內(nèi)部審計工作專項檢查和經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計項目,檢查內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)查出問題的整改情況,對未及時整改和整改不到位的,作為問題在審計報告中反映,確保審計整改落實到位。同時,幫助內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)建立健全內(nèi)部審計整改工作機(jī)制,充分發(fā)揮內(nèi)部審計在強(qiáng)化單位內(nèi)部管理、監(jiān)督權(quán)力運行方面的積極作用。(王自迪)

責(zé)任編輯:高天
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