江蘇蘇州市審計局嚴堵嚴查“小金庫”發(fā)揮免疫功能
江蘇省蘇州市審計局在對行政單位和國企集團審計中注重系統(tǒng)性審計和對外延伸,著重從被審計單位資產管理和資金運作流程發(fā)現(xiàn)制度和管理漏洞,積極督促被審計單位健全內部控制,通過強化源頭預防和治理,有效截斷“小金庫”的資金鏈,較明顯地發(fā)揮了審計免疫功能。
注重對上下級往來業(yè)務的清理規(guī)范。市審計局在對某行政機關進行延伸審計時發(fā)現(xiàn),原下屬企業(yè)2005年以來列支了上級單位機關招待費、通訊費、會務費等100多萬元,至2008年末“其他應付款”科目仍反映應付上級單位撥款和股東分紅款200多萬元,但是上級機關賬面卻未反映與原下屬企業(yè)之間的往來款。市審計局依法將該行政單位長期宕掛原下屬企業(yè)的往來款繳入市財政專戶,納入財政預算管理,截斷了賬外資金的運轉。
注重對外投資收益返還的清理規(guī)范。在對一個集團公司所屬企業(yè)延伸審計時發(fā)現(xiàn),該企業(yè)以投資名義,購買大額團體人身保險,并將返還的保險收益一部分在賬內反映,一部分放在賬外作為“小金庫”的來源。經查實“小金庫”內共有現(xiàn)金、購物券等近70萬元。市審計局在依法處理“小金庫”的同時,督促集團公司組織力量對企業(yè)購買商業(yè)保險行為進行專項清理,下屬公司收回了商業(yè)保險購買款,切斷了“小金庫”的資金來源。
注重托管單位資產租賃的清理規(guī)范。市審計局在對某國企集團公司進行審計時發(fā)現(xiàn),集團下屬部分托管企業(yè)房屋租賃合同不全,票據管理混亂,租金收入長期宕掛往來,收入無法確認。根據審計建議,集團公司組織力量對房屋出租情況進行了專項清理,制定了《托管企業(yè)資產、存貨處置的操作規(guī)范》、《貨幣資金管理制度》等五項規(guī)定,從制度上堵塞了管理漏洞,阻斷了隱匿資金的操作空間。(孫亞偉 朱開軒)
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