咸豐:五項措施嚴(yán)實抓好審計整改
【發(fā)布時間:2015年11月05日】
【來源:湖北省咸豐縣審計局】
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近兩年來,湖北省恩施州咸豐縣把審計整改作為評價審計工作執(zhí)法效果的重要標(biāo)準(zhǔn),積極探索審計整改新方式,成效顯著。兩年來,審計決定落實率達100%,大部分審計建議得到采納,2013年整改涉及資金總額48478萬元,入庫和清收財政資金7757萬元,調(diào)整賬務(wù)處理1876萬元,糾正不規(guī)范會計行為21項,開展會計業(yè)務(wù)指導(dǎo),進行專題培訓(xùn)11次,開展專項清理4項,清理入賬資金221多萬元,相關(guān)單位出臺管理制度41個,制定整改措施46條,7名違規(guī)違紀(jì)人員被立案查處,9人誡勉談話或通報,提供整改業(yè)務(wù)咨詢50余次。

——建立審計整改情況常態(tài)報告制度。自2012年起,縣人大常委會都將在次年3月專題聽取財政預(yù)算執(zhí)行審計的整改落實情況,縣政府在人大聽取財政工作報告后1月內(nèi)提交整改工作落實計劃和措施,審計整改報告制度形成常態(tài)。

——建立審計整改落實機制。2014年縣政府出臺了《咸豐縣人民政府關(guān)于加強審計整改工作的意見》,建立了由縣政府政務(wù)督查部門牽頭、監(jiān)察機關(guān)跟蹤問責(zé)問效、相關(guān)部門協(xié)作配合的審計整改落實機制,將審計整改工作納入被審計單位年度目標(biāo)責(zé)任制進行考核。審計整改納入縣政府政務(wù)督查范圍,對被審計單位和相關(guān)單位不落實審計報告意見、不執(zhí)行審計決定、不認(rèn)真辦理審計移送處理書的行為,縣政府政務(wù)督查室分別下達督查通知,要求相關(guān)單位對審計結(jié)論情況限期整改和執(zhí)行。

——建立審計整改聯(lián)動協(xié)作制度??h審計局積極加強與紀(jì)檢監(jiān)察、組織、人社、發(fā)改、財政、國資、稅務(wù)等相關(guān)部門的溝通配合,對縣審計局依法作出的審計決定和移送的案件線索,各相關(guān)部門及時督促落實整改并依法作出處理;出臺《咸豐縣經(jīng)濟責(zé)任審計工作聯(lián)席會議制度》,對被審計單位及有關(guān)人員違反黨紀(jì)、政紀(jì)的行為,按照干部管理權(quán)限,及時告知組織、人社部門,作為干部任免的參考。同時,紀(jì)檢監(jiān)察和組織、人社部門將有關(guān)責(zé)任人的處理結(jié)果以書面形式反饋給縣審計局。

——建立審計回訪監(jiān)督制度??h審計局制定了《咸豐縣審計局審計回訪制度》,每年縣政府督查室下達審計整改督查通知,縣審計局對被審計單位下達《審計回訪通知書》,對審計整改工作進行具體安排,被審計單位在規(guī)定時間內(nèi)予以書面答復(fù),并將審計整改證明材料報送審計局,次年元至2月,縣人大財工委牽頭與縣審計局組成專班進行全覆蓋的整改檢查,檢查方式采取聽匯報、查看資料、逐一核實等,看相關(guān)單位領(lǐng)導(dǎo)是否重視,認(rèn)識是否到位,財務(wù)人員操作是否規(guī)范,違規(guī)行為是否糾正,違規(guī)資金是否歸位整改,罰款是否繳納,內(nèi)控制度是否補充完善,監(jiān)管漏洞是否堵住等,保證整改實效。

——建立長效機制加強規(guī)范審計結(jié)果的運用。整改中,既注重個案問題的糾正,更注重長效機制的建立。從三個層面推動長效機制的落實, 一是注重抓好部門財務(wù)管理制度的完善。兩年來,針對被審計單位的不足提出的審計建議80%得到采納,被審計單位完善和制訂財務(wù)管理制度50多個; 二是促進抓好源頭把關(guān)的制度約束,立足財政資金管理的源頭,促進縣財政部門加強財政資金安全管理,優(yōu)化財政資金撥付程序和操作流程,出臺《咸豐縣財政資金安全管理辦法》、《關(guān)于進一步規(guī)范財政撥付審批程序的通知》、《咸豐縣財政資金撥付審批操作細則》等多項管理制度; 三是推動政府法治管理財政資金,縣政府出臺《關(guān)于推進實施財政預(yù)算績效管理工作的通知》等多項文件,增強財政預(yù)算的嚴(yán)肅性,最大發(fā)揮財政資金效益。(鄧耀輝)

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