江津:“四管齊下”助推審計(jì)整改工作新升級
【發(fā)布時(shí)間:2017年07月26日】
【來源:重慶市江津區(qū)審計(jì)局】
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今年以來,重慶市江津區(qū)審計(jì)局持續(xù)推進(jìn)審計(jì)查出問題的整改落實(shí),助力被審計(jì)單位完善機(jī)制、堵塞漏洞,通過“四管齊下”強(qiáng)化審計(jì)整改,推動審計(jì)結(jié)果轉(zhuǎn)化,促進(jìn)審計(jì)工作提質(zhì)增效。

一是巡訪結(jié)合促整改。對正在審計(jì)的項(xiàng)目由局領(lǐng)導(dǎo)、紀(jì)檢監(jiān)察干部和局辦公室人員組成審計(jì)現(xiàn)場巡查組,采取面上巡查與定點(diǎn)抽查相結(jié)合的方式開展審計(jì)現(xiàn)場巡查,主要巡查審計(jì)人員現(xiàn)場工作任務(wù)完成情況、廉政紀(jì)律執(zhí)行情況,并收集審計(jì)工作存在的困難和問題,聽取審計(jì)組工作意見。對已完項(xiàng)目,開展審計(jì)回訪,主要檢查審計(jì)組人員在現(xiàn)場遵守廉政紀(jì)律和審計(jì)紀(jì)律等情況,督查審計(jì)決定、審計(jì)建議執(zhí)行情況。上半年開展巡查23次,涉及巡查對象88人次,提出改進(jìn)意見7條,完成審計(jì)回訪項(xiàng)目14個(gè),收到被審計(jì)單位對審計(jì)工作的意見建議6條,督促被審計(jì)單位建立健全了工程和財(cái)務(wù)管理相關(guān)制度。

二是聯(lián)合約談促整改。在經(jīng)責(zé)審計(jì)中,對查出問題較多較突出的單位,審計(jì)局會同區(qū)紀(jì)委、區(qū)委組織部,對其主要領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行約談;在扶貧審計(jì)中,對發(fā)現(xiàn)問題較突出的鎮(zhèn)街,審計(jì)局會同區(qū)農(nóng)委進(jìn)行專門約談和通報(bào),幫助被審計(jì)單位認(rèn)真分析問題產(chǎn)生的原因,督促其規(guī)范管理,防止類似問題的再度發(fā)生,促使審計(jì)整改意見落實(shí)到位,促進(jìn)審計(jì)成果轉(zhuǎn)化利用。

三是人大監(jiān)督促整改。今年3月,區(qū)人大通過了《預(yù)算審查監(jiān)督辦法》,政府門戶網(wǎng)站首次公開了該區(qū)《2015年度本級財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)查出問題整改情況的報(bào)告》,并逐條公開需整改的問題以及涉及的相關(guān)金額,同時(shí)公開整改措施和整改進(jìn)度,給社會公眾一本明白賬。

四是政府督查促整改。對預(yù)算執(zhí)行審計(jì)工作報(bào)告中反映的預(yù)算收入收繳不到位、預(yù)算編制不實(shí)、財(cái)務(wù)處理不規(guī)范、銀行賬戶管理不規(guī)范、存量資金較大、平臺公司融資不合規(guī)、債務(wù)資金閑置、政策執(zhí)行與上級規(guī)定不相符等問題,區(qū)政府督查室進(jìn)行專項(xiàng)督查,整改結(jié)果將由區(qū)政府向區(qū)人大常委會進(jìn)行專題報(bào)告。同時(shí),區(qū)政府還將各單位審計(jì)結(jié)果及其整改情況作為考核、獎懲的重要依據(jù),促進(jìn)了審計(jì)查出問題的整改落實(shí)和財(cái)政資金使用管理的規(guī)范。(彭翔)

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