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江蘇:出臺(tái)《關(guān)于進(jìn)一步完善和規(guī)范投資審計(jì)工作的實(shí)施意見》
 
【時(shí)間:2018年07月05日】 【來源:江蘇省審計(jì)廳】字號(hào): 【大】 【中】 【小】

為貫徹落實(shí)審計(jì)署對(duì)投資審計(jì)工作的要求,近日江蘇省審計(jì)廳制定出臺(tái)《關(guān)于進(jìn)一步完善和規(guī)范投資審計(jì)工作的實(shí)施意見》(以下簡稱《實(shí)施意見》)和《投資審計(jì)操作指引(試行)》。

《實(shí)施意見》共分五章十四條,針對(duì)全省投資審計(jì)存在的突出問題,從依法履行投資審計(jì)監(jiān)督職責(zé)、積極推進(jìn)投資審計(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展、健全完善投資審計(jì)制度機(jī)制、切實(shí)加強(qiáng)投資審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)和著力抓好投資審計(jì)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控等五個(gè)方面,對(duì)進(jìn)一步規(guī)范和完善投資審計(jì)工作,提高投資審計(jì)工作質(zhì)量,有效防范投資審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)提出了具體要求。

《實(shí)施意見》指出,要牢固樹立依法審計(jì)意識(shí),堅(jiān)持在法定職責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)開展審計(jì),依法確定審計(jì)對(duì)象和范圍,所有投資審計(jì)項(xiàng)目均不得采取簡易程序。要科學(xué)制定審計(jì)計(jì)劃,按照審計(jì)力量合理確定審計(jì)項(xiàng)目數(shù)量規(guī)模,實(shí)現(xiàn)從數(shù)量規(guī)模向質(zhì)量效益轉(zhuǎn)變;合理確定審計(jì)內(nèi)容和重點(diǎn),改變以往以工程造價(jià)審計(jì)為主的做法,突出投資決策、建設(shè)程序、資金管理、資源環(huán)境保護(hù)、投資績效等關(guān)鍵環(huán)節(jié)和內(nèi)容,促進(jìn)深化投融資體制改革和反腐倡廉建設(shè),實(shí)現(xiàn)從單一工程造價(jià)審計(jì)向全面投資審計(jì)轉(zhuǎn)變;創(chuàng)新審計(jì)理念和技術(shù)方法,推進(jìn)投資審計(jì)信息化建設(shè),將投資審計(jì)新實(shí)踐與工程建設(shè)新技術(shù)、現(xiàn)代信息化技術(shù)等深度融合,實(shí)現(xiàn)從傳統(tǒng)投資審計(jì)向現(xiàn)代投資審計(jì)轉(zhuǎn)變。

《實(shí)施意見》強(qiáng)調(diào),要優(yōu)化投資審計(jì)法治環(huán)境,及時(shí)商請(qǐng)地方人大對(duì)地方性法規(guī)中涉及以審計(jì)機(jī)關(guān)審計(jì)結(jié)果作為竣工結(jié)算依據(jù)的條款進(jìn)行修訂,探索建立政府投資項(xiàng)目分類管理制度和標(biāo)準(zhǔn),推動(dòng)政府轉(zhuǎn)變職能,注重發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)和社會(huì)審計(jì)作用,構(gòu)建政府投資項(xiàng)目大監(jiān)管機(jī)制,形成監(jiān)督合力。要積極推行投資審計(jì)清單制度,切實(shí)解決缺位、越位問題,對(duì)內(nèi)容清單范圍內(nèi)的事項(xiàng)有重點(diǎn)地實(shí)施審計(jì),對(duì)負(fù)面清單范圍內(nèi)的事項(xiàng)不得實(shí)施審計(jì)。要依法有效運(yùn)用審計(jì)結(jié)果,全面客觀反映投資審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題,準(zhǔn)確界定責(zé)任,依法予以處理,科學(xué)提出建議,切實(shí)促進(jìn)問題解決和體制機(jī)制健全。探索建立投資項(xiàng)目審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題及失信行為的標(biāo)準(zhǔn),將參建單位及人員的違規(guī)行為納入企業(yè)、個(gè)人誠信記錄。

《實(shí)施意見》要求,全省各級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)要加強(qiáng)投資隊(duì)伍建設(shè),落實(shí)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控責(zé)任,堅(jiān)持主要領(lǐng)導(dǎo)對(duì)投資審計(jì)廉政風(fēng)險(xiǎn)負(fù)總責(zé),分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)主管責(zé)任,投資審計(jì)部門主要負(fù)責(zé)人負(fù)直接責(zé)任,參與投資審計(jì)的人員要對(duì)所負(fù)責(zé)工作事項(xiàng)承擔(dān)相應(yīng)廉政責(zé)任。對(duì)投資審計(jì)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和薄弱環(huán)節(jié),定期開展廉政紀(jì)律教育,嚴(yán)格執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)防控措施,有效約束自由裁量權(quán)。加強(qiáng)購買社會(huì)中介服務(wù)管控,建立公開透明的選聘機(jī)制,全程控制的管理機(jī)制,嚴(yán)格科學(xué)的考評(píng)機(jī)制,不以社會(huì)中介機(jī)構(gòu)審計(jì)結(jié)果直接作為審計(jì)機(jī)關(guān)審計(jì)結(jié)果。

省審計(jì)廳同時(shí)出臺(tái)《投資審計(jì)操作指引(試行)》,針對(duì)投資審計(jì)中對(duì)管理活動(dòng)和監(jiān)督活動(dòng)界限把握不準(zhǔn)的問題,制定了內(nèi)容清單和負(fù)面清單。其中內(nèi)容清單按照投資審計(jì)事項(xiàng)劃分,具體涉及13個(gè)事項(xiàng)41項(xiàng)內(nèi)容,審計(jì)時(shí)根據(jù)具體情況選擇實(shí)施;負(fù)面清單直接明確各環(huán)節(jié)審計(jì)不得參與的22項(xiàng)具體決策和管理行為,讓審計(jì)人員在審計(jì)工作中特別是實(shí)施跟蹤審計(jì)時(shí)加以遵循。(秦灝如)

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