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南京審計機(jī)關(guān)積極指導(dǎo)內(nèi)部審計實現(xiàn)轉(zhuǎn)型與發(fā)展(07-8-21)
 
【時間:2007年08月21日】 字號: 【大】 【中】 【小】
 
    近年來,江蘇省南京市審計機(jī)關(guān)加強(qiáng)對內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)、監(jiān)督與管理,指導(dǎo)內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)樹立內(nèi)部審計新理念,引進(jìn)內(nèi)部審計新技術(shù),探索內(nèi)部審計新方法,履行內(nèi)部審計的服務(wù)職能,緊密圍繞構(gòu)建設(shè)社會主義和諧社會,努力實現(xiàn)“六個轉(zhuǎn)變”。

    一是在審計理念上,以檢查為主,注重結(jié)果、重在治標(biāo),向控制機(jī)制,注重過程、重在治本轉(zhuǎn)變;二是在審計職能上,由單純監(jiān)督向監(jiān)督與服務(wù)并重轉(zhuǎn)變;三是在審計目標(biāo)上,從查錯糾弊向內(nèi)部控制評價和風(fēng)險評估轉(zhuǎn)變;四是在審計內(nèi)容上,由財務(wù)控制向業(yè)務(wù)控制和信息系統(tǒng)控制轉(zhuǎn)變;五是在審計方式上,由事后監(jiān)督向事前、事中全過程監(jiān)督轉(zhuǎn)變;六是在審計手段上,由手工操作為主向利用計算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)為主的轉(zhuǎn)變。

    據(jù)統(tǒng)計,2002至2006年,南京市內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)開展財務(wù)審計7055項、經(jīng)濟(jì)效益審計2270項、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計2327項、內(nèi)控評審1194項、基本建設(shè)審計11162項,法定代表人離任審計率和建設(shè)項目竣工決算審計率達(dá)到兩個100%。經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計后,有關(guān)部門利用審計結(jié)果晉升118人、平調(diào)682人、免職174人、離退617人、行政處理20人、司法處理12人、留任或其他694人。工程建設(shè)項目竣工決算審計核減額3.1億。南京晨光集團(tuán)審計處在對某項目給排水工程審計過程中,發(fā)現(xiàn)《補(bǔ)充協(xié)議》價格是當(dāng)初招標(biāo)所定合同價的3倍,經(jīng)核查與分析,不是工程項目復(fù)雜變化增加工作量,而是工程部門違反規(guī)定、擅自提高取費標(biāo)準(zhǔn)所致。公司領(lǐng)導(dǎo)非常重視,責(zé)成有關(guān)部門與對方就《補(bǔ)充協(xié)議》重新協(xié)商處理,挽回?fù)p失35萬元。南京電信分公司提出“建立長效機(jī)制、落實內(nèi)控考核”的工作思路,積極開展內(nèi)部控制自我評估,2006年完成內(nèi)控制度審計3項,查出內(nèi)部控制缺陷121項,提出管理建議37條。把內(nèi)控與日常管理工作緊密聯(lián)系起來,形成內(nèi)控制度完備、執(zhí)行嚴(yán)密、考核到位的內(nèi)控管理機(jī)制,公司內(nèi)控水平邁上了新臺階。南京港華燃?xì)夤緦徲嫴繉δ稠椖靠闪炕男б孢M(jìn)行了評估,預(yù)期增加公司收益427萬元,其中預(yù)期增加收入87萬元,預(yù)期減少支出340萬元。公司領(lǐng)導(dǎo)對審計報告非常重視,要求相關(guān)部門認(rèn)真落實審計建議,改進(jìn)工作,強(qiáng)化了審計效果。南京市公安局審計處將全市19家保安公司從2003年至2005年3年的所有財務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總統(tǒng)計和分析,并與公司經(jīng)理進(jìn)行溝通,了解公司的經(jīng)營思路及方法。既探索了經(jīng)濟(jì)效益審計方法,也為今后審計工作積累了經(jīng)驗。(吳文嘉)
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