審計(jì)署2011年收支預(yù)算總表 | | | | 單位:萬(wàn)元 | 2011年收入 | 2011年支出 | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 一、財(cái)政撥款 | 82,108.70 | 一、一般公共服務(wù) | 81,128.21 | | | 審計(jì)事務(wù) | 81,128.21 | | | 行政運(yùn)行 | 39,245.89 | | | 其中:人員經(jīng)費(fèi) | 23,402.68 | | | 公用經(jīng)費(fèi) | 15,843.21 | | | 一般行政管理事務(wù) | 10,951.04 | | | 機(jī)關(guān)服務(wù) | 132.82 | | | 審計(jì)業(yè)務(wù) | 21,000.00 | | | 審計(jì)管理 | 7,410.00 | | | 事業(yè)運(yùn)行 | 1,930.46 | | | 其他審計(jì)事務(wù)支出 | 458.00 | 二、事業(yè)收入 | 56.00 | 二、外交 | 268.8 | | | 國(guó)際組織 | 18.80 | | | 國(guó)際組織會(huì)費(fèi) | 12.00 | | | 國(guó)際組織捐贈(zèng) | 6.80 | | | 對(duì)外合作與交流 | 250.00 | | | 大型國(guó)際會(huì)議 | 250.00 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 2.00 | 三、社會(huì)保障和就業(yè) | 1,626.00 | | | 行政事業(yè)單位離退休 | 1,626.00 | | | 歸口管理的行政單位離退休 | 1,477.00 | | | 離退休人員管理機(jī)構(gòu) | 149.00 | 四、其他收入 | 3,056.04 | 四、住房保障支出 | 4,860.00 | | | 住房改革支出 | 4,860.00 | | | 住房公積金 | 2,524.00 | | | 提租補(bǔ)貼 | 317.00 | | | 購(gòu)房補(bǔ)貼 | 2,019.00 | | | | | 本年收入合計(jì) | 85,222.74 | 本年支出合計(jì) | 87,883.01 | 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 57.27 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 293.43 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 2,896.43 | | | 收 入 總 計(jì) | 88,176.44 | 支 出 總 計(jì) | 88,176.44 |
審計(jì)署2011年財(cái)政撥款支出預(yù)算表 | | | | | | | | | | | | | | 單位:萬(wàn)元 | 科目 | 2010年預(yù)算數(shù) | 2010年執(zhí)行數(shù) | 2011年預(yù)算數(shù) | 2011年預(yù)算比2010年執(zhí)行 | 2011年預(yù)算 比2010年執(zhí)行 (扣除發(fā)改委基建) | 科目編碼 | 科目名稱 | 年初預(yù)算數(shù) | 扣除發(fā)改委安排的基建后預(yù)算數(shù) | 執(zhí)行數(shù) | 扣除發(fā)改委安排的基建后執(zhí)行數(shù) | 年初預(yù)算數(shù) | 扣除發(fā)改委安排的基建后預(yù)算數(shù) | 增減額 | 增減% | 增減額 | 增減% | 小計(jì) | 當(dāng)年財(cái)政撥款 | 當(dāng)年國(guó)庫(kù)集中支付結(jié)余數(shù) | 201 | 一般公共服務(wù) | 68,978.29 | 68,075.29 | 75,100.94 | 73,405.76 | 1,695.18 | 68,197.94 | 76,153.90 | 75,252.90 | 1,052.96 | 1.4 | 7,054.96 | 10.3 | 20108 | 審計(jì)事務(wù) | 68,978.29 | 68,075.29 | 75,100.94 | 73,405.76 | 1,695.18 | 68,197.94 | 76,153.90 | 75,252.90 | 1,052.96 | 1.4 | 7,054.96 | 10.3 | | 行政運(yùn)行 | 35,109.86 | 35,109.86 | 34,987.51 | 34,718.36 | 269.15 | 34,987.51 | 37,121.29 | 37,121.29 | 2,133.78 | 6.1 | 2,133.78 | 6.1 | | 一般行政管理事務(wù) | 8,691.23 | 7,788.23 | 8,786.23 | 8,559.49 | 226.74 | 7,883.23 | 9,734.84 | 8,833.84 | 948.61 | 10.8 | 950.61 | 12.1 | | 機(jī)關(guān)服務(wù) | 132.82 | 132.82 | 132.82 | 132.82 | | 132.82 | 132.82 | 132.82 | | | | | | 審計(jì)業(yè)務(wù) | 18,790.00 | 18,790.00 | 18,790.00 | 18,404.92 | 385.08 | 18,790.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 2,210.00 | 11.8 | 2,210.00 | 11.8 | | 審計(jì)管理 | 5,535.00 | 5,535.00 | 5,685.00 | 5,341.66 | 343.34 | 5,685.00 | 7,395.00 | 7,395.00 | 1,710.00 | 30.1 | 1,710.00 | 30.1 | | 信息化建設(shè) | | | 6,000.00 | 5,529.13 | 470.87 | | | | -6,000.00 | -100.0 | | | | 事業(yè)運(yùn)行 | 719.38 | 719.38 | 719.38 | 719.38 | | 719.38 | 769.95 | 769.95 | 50.57 | 7.0 | 50.57 | 7.0 | 202 | 外交 | 273.83 | 273.83 | 273.83 | 265.79 | 8.04 | 273.83 | 268.8 | 268.8 | -5.03 | -1.8 | -5.03 | -1.8 | 20204 | 國(guó)際組織 | 23.83 | 23.83 | 23.83 | 15.79 | 8.04 | 23.83 | 18.8 | 18.8 | -5.03 | -21.1 | -5.03 | -21.1 | | 國(guó)際組織會(huì)費(fèi) | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 8.96 | 8.04 | 17.00 | 12.00 | 12.00 | -5.00 | -29.4 | -5.00 | -29.4 | | 國(guó)際組織捐贈(zèng) | 6.83 | 6.83 | 6.83 | 6.83 | | 6.83 | 6.80 | 6.80 | -0.03 | -0.4 | -0.03 | -0.4 | 20205 | 對(duì)外合作與交流 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | | 250.00 | 250.00 | 250.00 | | | | | | 大型國(guó)際會(huì)議 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | | 250.00 | 250.00 | 250.00 | | | | | 208 | 社會(huì)保障和就業(yè) | 1,374.00 | 1,374.00 | 1,421.29 | 1,421.29 | | 1,421.29 | 1,626.00 | 1,626.00 | 204.71 | 14.4 | 204.71 | 14.4 | 20805 | 行政單位離退休支出 | 1,374.00 | 1,374.00 | 1,421.29 | 1,421.29 | | 1,421.29 | 1,626.00 | 1,626.00 | 204.71 | 14.4 | 204.71 | 14.4 | | 歸口管理的行政單位離退休 | 1,229.00 | 1,228.00 | 1,276.29 | 1,276.29 | | 1,276.29 | 1,477.00 | 1,477.00 | 200.71 | 15.7 | 200.71 | 15.7 | | 離退休人員管理機(jī)構(gòu) | 145.00 | 146.00 | 145.00 | 145.00 | | 145.00 | 149.00 | 149.00 | 4.00 | 2.8 | 4.00 | 2.8 | 221 | 住房保障支出 | 4,279.00 | 4,279.00 | 4,279.00 | 4,051.19 | 227.81 | 4,279.00 | 4,060.00 | 4,060.00 | -219.00 | -5.1 | -219.00 | -5.1 | 22102 | 住房改革支出 | 4,279.00 | 4,279.00 | 4,279.00 | 4,051.19 | 227.81 | 4,279.00 | 4,060.00 | 4,060.00 | -219.00 | -5.1 | -219.00 | -5.1 | | 住房公積金 | 2,349.00 | 2,349.00 | 2,349.00 | 2,146.00 | 203.00 | 2,349.00 | 2,300.00 | 2,300.00 | -49.00 | -2.1 | -49.00 | -2.1 | | 提租補(bǔ)貼 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | | 67.00 | 19.00 | 19.00 | -48.00 | -71.6 | -48.00 | -71.6 | | 購(gòu)房補(bǔ)貼 | 1,863.00 | 1,863.00 | 1,863.00 | 1,838.19 | 24.81 | 1,863.00 | 1,741.00 | 1,741.00 | -122.00 | -6.5 | -122.00 | -6.5 | | 合計(jì) | 74,905.12 | 74,002.12 | 81,075.06 | 79,144.03 | 1,931.03 | 74,172.06 | 82,108.70 | 81,207.70 | 1,033.64 | 1.3 | 7,035.64 | 9.5 |
關(guān)于審計(jì)署2011年部門預(yù)算的說(shuō)明 |
一、2011年收支預(yù)算總體情況 審計(jì)署部門預(yù)算實(shí)行綜合預(yù)算,反映了審計(jì)署(含署本級(jí)、18個(gè)派出機(jī)構(gòu)和11個(gè)直屬事業(yè)單位,下同)所有的收入和支出預(yù)算。 (一)2011年度收入預(yù)算總計(jì)88 176.44萬(wàn)元。 1.財(cái)政撥款82 108.7萬(wàn)元。是指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 2.事業(yè)收入56萬(wàn)元。主要為所屬計(jì)算機(jī)技術(shù)中心開(kāi)展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。 3.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入2萬(wàn)元。主要為審計(jì)學(xué)會(huì)下屬的《審計(jì)研究》編輯部發(fā)行收入。 4.其他收入3056.04萬(wàn)元。主要是所屬各單位的固定資產(chǎn)處置收入、利息收入,以及按規(guī)定將清理的往來(lái)款項(xiàng)納入部門預(yù)算使用的資金等。 5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額57.27萬(wàn)元。主要是所屬事業(yè)單位在預(yù)計(jì)當(dāng)年的財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入及其他收入不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國(guó)家規(guī)定提取,用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 6.上年結(jié)轉(zhuǎn)2896.43萬(wàn)元。是用以前年度未使用完,按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到本年繼續(xù)安排使用的資金。 (二)2011年支出預(yù)算總計(jì)88 176.44萬(wàn)元。 1.一般公共服務(wù)81 128.21萬(wàn)元。包括審計(jì)署本級(jí)、18個(gè)派出機(jī)構(gòu)及所屬事業(yè)單位為保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出和為完成各項(xiàng)審計(jì)工作任務(wù)、保障審計(jì)事業(yè)發(fā)展而發(fā)生的項(xiàng)目支出。 (1)行政運(yùn)行39 245.89萬(wàn)元。是為保障審計(jì)署各行政機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)安排的支出。其中,根據(jù)國(guó)家規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等安排的人員經(jīng)費(fèi)支出23 402.68萬(wàn)元,按國(guó)家規(guī)定的開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)安排的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、行政差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出15 843.21萬(wàn)元。 (2)一般行政管理事務(wù)10951.04萬(wàn)元。主要用于“金審工程”運(yùn)行及維護(hù)、國(guó)際審計(jì)組織培訓(xùn)研討會(huì)、辦公用房和設(shè)備維護(hù)修繕、設(shè)備更新購(gòu)置、派出審計(jì)局取消公務(wù)用車后的交通補(bǔ)貼等方面的支出。 (3)機(jī)關(guān)服務(wù)132.82萬(wàn)元。指為審計(jì)署機(jī)關(guān)提供后勤保障服務(wù)的機(jī)關(guān)服務(wù)局的支出。 (4)審計(jì)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)21 000萬(wàn)元。用于按照審計(jì)紀(jì)律“八不準(zhǔn)”的規(guī)定,審計(jì)人員外出審計(jì)期間一切經(jīng)費(fèi)支出(含按規(guī)定支出的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、公雜費(fèi)和餐費(fèi)補(bǔ)助)。 (5)審計(jì)管理經(jīng)費(fèi)7410萬(wàn)元。主要是用于審計(jì)法制建設(shè)、審計(jì)業(yè)務(wù)質(zhì)量控制、審計(jì)結(jié)果公告、審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)、審計(jì)新聞宣傳等方面的支出。 (6)事業(yè)運(yùn)行1930.46萬(wàn)元。指事業(yè)單位(不含機(jī)關(guān)服務(wù)局,下同)用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的支出。 (7)其他審計(jì)事務(wù)支出458萬(wàn)元。指事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的支出。 2.外交支出268.8萬(wàn)元。包括向國(guó)際組織的認(rèn)捐支出、按規(guī)定繳納的國(guó)際組織會(huì)費(fèi)支出及在華召開(kāi)國(guó)際會(huì)議支出等。 (1)國(guó)際組織會(huì)費(fèi)12萬(wàn)元。指審計(jì)署參加國(guó)際組織,按照國(guó)際組織章程或協(xié)定規(guī)定繳納的會(huì)費(fèi)支出。包括:世界審計(jì)組織會(huì)費(fèi)和亞洲審計(jì)組織會(huì)費(fèi)。 (2)國(guó)際組織捐贈(zèng)6.8萬(wàn)元。為審計(jì)署向亞洲審計(jì)組織的認(rèn)捐支出。 (3)大型國(guó)際會(huì)議250萬(wàn)元。包括審計(jì)署承辦亞洲審計(jì)組織高級(jí)審計(jì)研討會(huì)、主辦中非高級(jí)審計(jì)研討會(huì)和上合組織最高審計(jì)機(jī)關(guān)聯(lián)席會(huì)議所需經(jīng)費(fèi)支出。 3.社會(huì)保障和就業(yè)1626萬(wàn)元。包括按國(guó)家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補(bǔ)貼及離退休人員管理方面的支出。 (1)歸口管理的行政單位離退休1477萬(wàn)元。為審計(jì)署離退休干部局統(tǒng)一管理的部機(jī)關(guān)離退休經(jīng)費(fèi)。 (2)離退休人員管理機(jī)構(gòu)149萬(wàn)元。為審計(jì)署用于離退休干部局的支出。 4.住房保障支出4860萬(wàn)元。包括按照國(guó)家政策規(guī)定為職工計(jì)繳的住房公積金和發(fā)放的提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼等支出。 (1)住房公積金2524萬(wàn)元,是按照國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定,按規(guī)定比例為職工計(jì)繳的住房公積金。 (2)提租補(bǔ)貼317萬(wàn)元,是按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的租金補(bǔ)貼。 (3)購(gòu)房補(bǔ)貼2019萬(wàn)元,是1998年住房分配貨幣化改革之后,按照國(guó)家房改政策規(guī)定,向無(wú)房職工、住房面積未達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的職工發(fā)放的住房補(bǔ)貼。 (三)結(jié)轉(zhuǎn)下年293.43萬(wàn)元。指預(yù)計(jì)需延遲到以后年度繼續(xù)使用的資金。 二、2010年財(cái)政撥款預(yù)算執(zhí)行情況 2010年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)74 905.12萬(wàn)元,財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù) 81 075.06萬(wàn)元,比年初財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)增加6169.94萬(wàn)元。具體情況如下: (一)一般公共服務(wù)——審計(jì)事務(wù)2010年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)為75 100.94萬(wàn)元,比2010年初財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)增加6122.65萬(wàn)元,主要原因: 1. 行政運(yùn)行2010年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)34 987.51萬(wàn)元,比2010年初財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)減少122.35萬(wàn)元,主要原因是:為貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的指示精神,對(duì)行政運(yùn)行科目經(jīng)費(fèi)預(yù)算進(jìn)行了壓減。 2. 一般行政管理實(shí)事務(wù)2010年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)8786.23萬(wàn)元,比2010年初財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)增加95萬(wàn)元,主要原因是:2010年預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中,增加了后勤改革工作任務(wù),經(jīng)預(yù)算報(bào)批程序后,相應(yīng)追加安排了“后勤改革經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目預(yù)算。 3. 機(jī)關(guān)服務(wù)2010年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)132.82萬(wàn)元,與2010年初財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)相同。 4. 審計(jì)業(yè)務(wù)2010年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)18 790萬(wàn)元,與2010年初財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)相同。 5. 審計(jì)管理2010年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)5685萬(wàn)元,比2010年初財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)增加150萬(wàn)元,主要原因是:2010年預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中,增加了審計(jì)研究工作任務(wù),經(jīng)預(yù)算報(bào)批程序后,相應(yīng)追加安排了“《中國(guó)國(guó)家審計(jì)學(xué)》編撰經(jīng)費(fèi)”、“中國(guó)特色社會(huì)主義審計(jì)理論課題研究經(jīng)費(fèi)”、“工程質(zhì)量審計(jì)研究經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目預(yù)算。 6. 信息化建設(shè)2010年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)6000萬(wàn)元,比2010年初財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)增加6000萬(wàn)元,主要原因是:發(fā)展改革委、財(cái)政部2010年中才分別下達(dá)“金審工程二期建設(shè)”項(xiàng)目計(jì)劃和預(yù)算。 7.事業(yè)運(yùn)行2010年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)719.38萬(wàn)元,與2010年初財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)相同。 (二)外交——國(guó)際組織2010年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)與2010年初財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)相同,其中:國(guó)際組織會(huì)費(fèi)17萬(wàn)元,國(guó)際組織捐贈(zèng)6.83萬(wàn)元。 (三)外交——對(duì)外合作與交流2010年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)250萬(wàn)元,全部為大型國(guó)際會(huì)議支出。 (四)社會(huì)保障和就業(yè)——行政事業(yè)單位離退休2010年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)為1421.29萬(wàn)元,比2010年初財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)增加47.29萬(wàn)元,主要原因是:為改善離退休人員的保障狀況,財(cái)政部追加安排了審計(jì)署離退休人員經(jīng)費(fèi)。 (五)住房保障支出——住房改革支出2010年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)與2010年初財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)相同。 三、2011年財(cái)政撥款支出預(yù)算情況 2011年審計(jì)署財(cái)政撥款支出預(yù)算82 108.7萬(wàn)元。 (一) 一般公共服務(wù)——審計(jì)事務(wù)76 153.9萬(wàn)元,比2010年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)增加1052.96萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.4%,其中: 1. 行政運(yùn)行2011年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為37 121.69萬(wàn)元,比2010年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)增加2134.18萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.1%。主要原因是:由于新錄用公務(wù)員,審計(jì)署編制內(nèi)實(shí)有行政人員較2010年增加7%。 2. 一般行政管理事務(wù)支出9734.84萬(wàn)元,比2010年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)增加948.61萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.8%。主要原因:一是“金審工程”資產(chǎn)增加,運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用相應(yīng)增加;二是2011年審計(jì)署達(dá)到報(bào)廢更新年限的設(shè)備增加,相應(yīng)增加設(shè)備更新購(gòu)置經(jīng)費(fèi)。 3. 機(jī)關(guān)服務(wù)2011年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為132.82萬(wàn)元,與2010年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)持平。 4. 審計(jì)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)2011年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為21 000萬(wàn)元,比2010年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)增加2210萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.8%。主要原因:一是新增人員從事審計(jì)業(yè)務(wù)所需經(jīng)費(fèi);二是2011年審計(jì)署新增地方政府性債務(wù)審計(jì)項(xiàng)目等審計(jì)任務(wù),審計(jì)工作量上升;三是為加強(qiáng)境外機(jī)構(gòu)審計(jì),2011年新增“境外機(jī)構(gòu)審計(jì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。 5. 審計(jì)管理經(jīng)費(fèi)7395萬(wàn)元,比2010年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)增加1710萬(wàn)元,增長(zhǎng)30.1%。主要原因是:一是2011年審計(jì)署加大培訓(xùn)力度,增加了審計(jì)培訓(xùn)方面的支出;二是為提高審計(jì)工作質(zhì)量和管理水平,新增“2012年統(tǒng)一組織審計(jì)項(xiàng)目立項(xiàng)前期工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”、“玉樹(shù)地震災(zāi)后恢復(fù)重建跟蹤審計(jì)管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”、“審計(jì)技術(shù)方法研究及評(píng)價(jià)指標(biāo)體系構(gòu)建專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”等項(xiàng)目。 6. 信息化建設(shè)2011年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為零,比2010年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)減少6000萬(wàn)元,減少100 %,主要原因是:截止目前,發(fā)展改革委已下達(dá)審計(jì)署2011年信息化建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃5185萬(wàn)元,但財(cái)政部目前暫未下達(dá)該項(xiàng)預(yù)算。 7. 事業(yè)運(yùn)行2011年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為769.95萬(wàn)元,比2010年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)增加50.57萬(wàn)元,增加7%。主要原因是:2010年事業(yè)運(yùn)行所需資金有一部分是通過(guò)動(dòng)用以前年度財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金安排的,2011年可動(dòng)用的財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金大幅減少,財(cái)政撥款預(yù)算相應(yīng)增加。 (二)外交——國(guó)際組織18.8萬(wàn)元,比2010年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)減少5.03萬(wàn)元,減少21%。主要原因是2010年財(cái)政撥款中有補(bǔ)繳以前年度國(guó)際組織會(huì)費(fèi)支出5萬(wàn)元。 (三)外交——對(duì)外合作與交流250萬(wàn)元,與2010年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)持平。 (四)社會(huì)保障和就業(yè)——行政事業(yè)單位離退休1626萬(wàn)元,比2010年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)增加252萬(wàn)元,增加18%。主要原因是:按照有關(guān)預(yù)算管理規(guī)定,審計(jì)署機(jī)關(guān)離退休人員2010年規(guī)范津貼補(bǔ)貼所需資金有一部分是通過(guò)動(dòng)用以前年度財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金安排的,2011年可動(dòng)用的財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金大幅減少,財(cái)政撥款預(yù)算相應(yīng)增加。 (五)住房保障支出——住房改革支出4060萬(wàn)元,比2010年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)減少219萬(wàn)元,下降5%。主要原因是:2011年,審計(jì)署動(dòng)用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金安排住房改革支出,財(cái)政撥款預(yù)算相應(yīng)減少。
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