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浙江省長李強(qiáng)充分肯定省審計(jì)廳2012年度審計(jì)項(xiàng)目整改督查成效
 
【時(shí)間:2013年09月26日】 【來源:浙江省審計(jì)廳】字號(hào): 【大】 【中】 【小】
    今年上半年,浙江省審計(jì)廳對廳本級(jí)2012年度108個(gè)審計(jì)(調(diào)查)項(xiàng)目的整改完成情況進(jìn)行了全面跟蹤檢查和督促落實(shí),對部分重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行了實(shí)地督查。跟蹤督查結(jié)果表明,審計(jì)結(jié)果整改落實(shí)情況總體較好,督查成效明顯。通過跟蹤督查,108個(gè)審計(jì)項(xiàng)目涉及需整改問題1018項(xiàng),已全部整改到位問題967項(xiàng),問題到位率95%;涉及需整改問題金額143.19億元,已整改落實(shí)到位金額123.56億元,整改到位率86.3%。浙江省省長李強(qiáng)對該廳上報(bào)的報(bào)告作出“跟蹤督查,很有成效,要堅(jiān)持下去。同意所提的建議”批示,給予了充分肯定。

    浙江省審計(jì)廳主要做了以下工作:

    一是引導(dǎo)自我整改。近年來該廳強(qiáng)化對審計(jì)整改的自查自糾力度,增強(qiáng)被審計(jì)單位主動(dòng)整改的自覺性,被審計(jì)單位主要領(lǐng)導(dǎo)普遍重視審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改,自我整改的意識(shí)明顯增強(qiáng),自我糾錯(cuò)力度不斷加大。2012年審計(jì)項(xiàng)目中,被審計(jì)單位審前自查自糾的整改金額9.93億元,審計(jì)期間邊審邊改的整改金額26.12億元。

    二是推進(jìn)督查整改。該廳去年設(shè)立審計(jì)整改督查處,配備專職人員4人,年初制定出臺(tái)《浙江省審計(jì)廳審計(jì)整改督查工作實(shí)施辦法(試行)》,加強(qiáng)了領(lǐng)導(dǎo),明確了職責(zé)分工和具體操作規(guī)程,做到責(zé)任落實(shí),整改措施得力。要求在收到審計(jì)報(bào)告一個(gè)月內(nèi)出臺(tái)整改方案,在三個(gè)月內(nèi)上報(bào)審計(jì)整改結(jié)果,三個(gè)月后由督查處進(jìn)行全面跟蹤檢查,上半年通過查閱檔案和相關(guān)整改資料、參與審計(jì)回訪、參加審計(jì)整改情況座談會(huì)和現(xiàn)場實(shí)地督查等多種形式,逐項(xiàng)認(rèn)真核實(shí)整改情況,共督促落實(shí)問題金額97.44億元,促進(jìn)采納審計(jì)建議109條、建立健全規(guī)章制度153項(xiàng)。對少部分尚未落實(shí)到位和一時(shí)確實(shí)難以整改的事項(xiàng)分析了主客觀原因,并將繼續(xù)跟蹤督查落實(shí),形成動(dòng)態(tài)管理。

    三是強(qiáng)化問責(zé)整改。對審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的嚴(yán)重違紀(jì)違規(guī)問題,該廳加大移送處理力度,督促相關(guān)主管部門和職能部門嚴(yán)肅追究問責(zé)。2012年審計(jì)項(xiàng)目共出具移送處理書34份,涉及移送處理金額12.6億元。有關(guān)部門充分運(yùn)用審計(jì)成果,認(rèn)真進(jìn)行調(diào)查落實(shí),大部分已有處理結(jié)果或正在落實(shí)中,并建立長效機(jī)制。如針對部分信貸業(yè)務(wù)違規(guī)操作問題,省農(nóng)信社對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行嚴(yán)肅問責(zé)和嚴(yán)厲處罰,共計(jì)對55位責(zé)任人給予罰款17.49萬元的經(jīng)濟(jì)處罰,對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行了行政處理,其中調(diào)離信貸崗位2人,免職2人,通報(bào)批評21人,并按違規(guī)積分管理辦法,對34人進(jìn)行了扣減積分,并要求今后切實(shí)規(guī)范。(章曉燕 孟明)
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