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提質(zhì)增效 內(nèi)審工作這樣抓
 
【時間:2022年05月25日】 【來源:相關審計機關】字號: 【大】 【中】 【小】

出臺辦法,完善內(nèi)審制度

精準施策,促進內(nèi)審發(fā)展

“抓”鐵有痕,發(fā)揮內(nèi)審成效

……

各地審計機關

精準發(fā)力

指導監(jiān)督內(nèi)審工作提質(zhì)增效

 

出臺辦法 完善內(nèi)審制度

河南省委審計委員會辦公室印發(fā)《河南省內(nèi)部審計資料備案管理辦法》,要求依法屬于審計機關審計監(jiān)督對象單位均應執(zhí)行內(nèi)部審計資料備案制度,建立健全內(nèi)部審計制度情況、工作計劃、審計文書、審計整改情況等7類內(nèi)部審計資料的備案程序、方式及時間。審計機關要加強管理與分析研究,作為開展內(nèi)部審計指導監(jiān)督、編制年度審計項目計劃、實施日常審計監(jiān)督和項目審計的重要參考。

浙江省寧波市政府集體學習研究《浙江省內(nèi)部審計工作規(guī)定》,對內(nèi)部審計工作作出部署。要求各相關單位以更高的政治站位和政治自覺學習好規(guī)定,全面掌握開展的內(nèi)審工作的各項要求,做好本單位的內(nèi)審工作。同時修訂寧波市內(nèi)審規(guī)定,進一步加強內(nèi)審機構和人員力量建設,健全完善內(nèi)審指導監(jiān)督的相關配套工作。

黑龍江省齊齊哈爾市委審計委員會印發(fā)《關于進一步加強內(nèi)部審計工作的實施意見》。健全完善內(nèi)審領導機制和工作制度,加強內(nèi)審機構建設。健全內(nèi)審結果運用機制,落實被審計單位主要負責人為整改第一責任人職責,推進審計整改工作制度化、長效化。加強對被審計單位內(nèi)審工作的分類指導,運用多種方式開展內(nèi)審工作監(jiān)督,多渠道規(guī)范內(nèi)審行為,防范審計風險。

哈爾濱市阿城區(qū)委審計委員會辦公室印發(fā)《阿城區(qū)內(nèi)部審計工作指導意見》,指出要圍繞本部門及所屬單位貫徹落實國家重大政策措施、發(fā)展規(guī)劃以及年度業(yè)務計劃執(zhí)行、財政財務收支、固定資產(chǎn)投資項目、自然資源資產(chǎn)管理和生態(tài)環(huán)境保護責任的履行、單位經(jīng)濟管理和效益、內(nèi)部控制及風險管理、領導人員履行經(jīng)濟責任等情況開展內(nèi)部審計。

強化指導 促進內(nèi)審發(fā)展

甘肅省審計廳構建內(nèi)部審計指導監(jiān)督合力。注重發(fā)揮行業(yè)主管部門作用,會同省國資委、省教育廳、省衛(wèi)健委等主管部門,聯(lián)合制定行業(yè)性內(nèi)部審計指導意見,在制度建設、隊伍建設、業(yè)務指導、監(jiān)督檢查、審計整改等方面加強協(xié)作。制定《甘肅省內(nèi)部審計監(jiān)督評價提綱》,要求廳機關各業(yè)務處、局在實施審計項目時將被審計單位內(nèi)部審計制度建立健全情況、內(nèi)部審計工作開展情況以及質(zhì)量效果等內(nèi)容作為重要審計事項,納入審計監(jiān)督評價范圍。

北京市審計局面向全市印發(fā)年度工作指導性文件,指導各單位聚焦工作重點開展內(nèi)部審計,要求審計機關找準職責定位開展內(nèi)部審計指導監(jiān)督。推動行業(yè)系統(tǒng)內(nèi)部審計工作規(guī)范化建設,聯(lián)合國資、教育、衛(wèi)生等行業(yè)主管部門開展理論研究、現(xiàn)場調(diào)研、專題講座,指導其研究制定內(nèi)部審計工作規(guī)范。根據(jù)單位不同特質(zhì)、內(nèi)審工作發(fā)展現(xiàn)狀以及實際需求精準開展分層分類指導。

江蘇省南京市高淳區(qū)審計局在進行“同級審”項目時,采取“請進來”的方式開展以審代訓,培養(yǎng)內(nèi)審骨干力量。根據(jù)年度審計項目計劃制定跟班學習計劃,鼓勵內(nèi)審人員自愿選擇審計項目,邀請內(nèi)審人員加入審計組,打破傳統(tǒng)教學模式,在實踐中鍛煉內(nèi)部審計隊伍。審計組結合內(nèi)審人員專業(yè)及從業(yè)經(jīng)歷人員特點及參訓時間進行任務分配,并在審計實施過程中進行現(xiàn)場指導、討論,通過實戰(zhàn)實操,固化實踐成果。

精準施策 發(fā)揮內(nèi)審成效

福建省晉江市堅持分領域分行業(yè)指導開展內(nèi)部審計工作,推動市衛(wèi)健局出臺《基層醫(yī)療單位主要領導經(jīng)濟責任審計工作方案》,對13家基層醫(yī)療單位13名主要領導干部開展經(jīng)濟責任審計,發(fā)現(xiàn)問題70余個,提出審計建議60余條,優(yōu)化業(yè)務流程70多項。加強對內(nèi)審制度建設、內(nèi)審發(fā)現(xiàn)問題整改等監(jiān)督檢查,并把內(nèi)審工作情況納入領導干部經(jīng)濟責任審計重點內(nèi)容。加強與市衛(wèi)健局互動交流,結合部門文件征求意見環(huán)節(jié),將審計監(jiān)督關口前移。

江蘇省南京市審計局加強對市屬醫(yī)療機構停車收費專項指導,會同市衛(wèi)健委內(nèi)審部門對各醫(yī)療機構停車場收費管理和內(nèi)部審計情況進行深入調(diào)查摸底,重點關注停車場委托經(jīng)營管理模式、停車計費標準、系統(tǒng)軟硬件配置及內(nèi)部審計工作流程,評價各醫(yī)療機構內(nèi)審工作合規(guī)性,梳理停車收費審計風險點。指導該市某三甲醫(yī)院內(nèi)審部門先行制定《停車場收費管理審計指引》,明確停車場系統(tǒng)建設、崗位設置、管理模式、收費標準、收入審核和提成計算等具體要求,規(guī)范內(nèi)部審計流程,防范可能出現(xiàn)的收費管理漏洞。

策劃編輯:何曉源

責任編輯:趙方
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