黨的二十大報告指出,必須時刻保持解決大黨獨有難題的清醒和堅定,全面推進黨的自我凈化、自我完善、自我革新、自我提高。審計在全面從嚴治黨、推進黨的自我革命中承擔重要職責使命。
審計署南京特派辦緊扣規(guī)范權力運行,盯牢決策環(huán)節(jié),追蹤資金使用,著力查處謀私貪占、權錢交易、利益輸送等腐敗問題線索。在農(nóng)業(yè)審計項目中深耕責任田,針對農(nóng)產(chǎn)品目標價格補貼政策,以政策目標為指引,以補貼資金為切入口,以領補發(fā)放流程為抓手,密切關注人民群眾身邊的微腐敗問題,嚴查弄虛作假、冒領騙取、逐層截留、閑置浪費等突出問題。實現(xiàn)涉農(nóng)資金從省級到縣級,從分配、撥付到管理、使用、績效評價的全流程貫穿式審計;提高審計發(fā)現(xiàn)問題的高度,思考問題背后反映的體制障礙、機制缺陷,用制度的完善加強對權力的監(jiān)督,合理保障種糧農(nóng)民收益。在自然資源領域審計中,堅決守住耕地保護紅線和糧食安全底線,結合所審地區(qū)自然資源的稟賦特征,穿透分析自然資源領域不同行業(yè)部門權力運行各個環(huán)節(jié),聚焦權力與資金結合點。盯牢決策過程違規(guī)點,通過跟蹤發(fā)票流向,追蹤資金最終用途,挖掘在項目立項、建設、驗收和自然資源資產(chǎn)交易過程中濫用職權、非法牟利、弄虛作假騙取財政專項資金等情況。
審計署西安特派辦緊扣規(guī)范權力運行強化審計監(jiān)督,將領導干部經(jīng)濟責任審計作為制約和監(jiān)督權力運行的重要制度安排,有效服務國家治理。緊抓財政資金分配、國有資產(chǎn)運營、公共資源交易等重要領域和關鍵環(huán)節(jié),嚴肅查處謀私貪占、權錢交易、利益輸送等腐敗問題,不斷提高移送問題線索和專案審計意見質量;針對央企新增業(yè)務類型深入開展研究型審計,進一步加強審計監(jiān)督與紀檢監(jiān)察、國資監(jiān)管等其他監(jiān)督的貫通協(xié)同,一體推進不敢腐、不能腐、不想腐,堅決打贏反腐敗斗爭攻堅戰(zhàn)持久戰(zhàn)。聚焦權力集中、資金密集、資源富集領域靶向發(fā)力,重點關注落實中央八項規(guī)定精神和過緊日子要求等情況,嚴肅財經(jīng)紀律、持續(xù)糾治“四風”、及時校準糾偏。
廈門市審計局不斷加強與市紀委監(jiān)委、市委巡察辦、市檢察院等部門溝通協(xié)作,凝聚監(jiān)督合力,構建大監(jiān)督格局。修訂《廈門市審計局移送事項管理辦法》,進一步規(guī)范和完善審計機關向紀檢監(jiān)察機關移送問題線索程序。將審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況常態(tài)化作為全面從嚴治黨主體責任檢查的重要內容,并納入市紀委牽頭開展的黨風廉政建設考評體系。在年初計劃、工作聯(lián)動、成果共享等方面密切協(xié)作,促進形成監(jiān)督和反腐敗合力。建立審計監(jiān)督與檢察公益訴訟協(xié)作配合工作機制,與市檢察院重點在生態(tài)環(huán)境和資源保護、國有財產(chǎn)保護、國有土地使用權出讓等領域緊密配合,共同督促行政機關依法行政。
遼寧省沈陽市審計局不斷采取措施探索經(jīng)濟責任審計變革,著力對發(fā)現(xiàn)問題進行綜合研判,將問題與權力運行掛鉤,全面客觀地反映被審計領導干部經(jīng)濟決策權、政策執(zhí)行權、經(jīng)濟管理權和資金使用權的行使情況。完善領導干部經(jīng)濟責任審計通知書、審計報告及結果報告等5種規(guī)范性文書,編制經(jīng)濟責任審計思路圖解、重大經(jīng)濟決策事項審計思路等5種參考資料,為審計人員在各項工作節(jié)點提供參考。建立“一對一”管理模式,安排專人對每個經(jīng)濟責任審計項目全過程跟蹤。在召開進點會、制定方案、起草審計報告等環(huán)節(jié)進行政策指導,為審計人員在審計實施環(huán)節(jié)提供技術保障。堅持每年匯總綜合分析年度經(jīng)濟責任審計工作情況,分析審計發(fā)現(xiàn)共性問題,總結經(jīng)驗亮點,編制經(jīng)濟責任審計風險提示清單,針對領導干部監(jiān)督管理提出建設性意見。
貴州省黔南州審計局聚焦權力運行和責任落實,積極探索新思路新方法,深入推進經(jīng)濟責任審計工作。注重在日常工作中常態(tài)化收集相關法規(guī)和政策文件,有針對性地將有關事項納入領導干部經(jīng)濟責任審計監(jiān)督內容,確保經(jīng)濟責任審計緊盯黨和國家重大經(jīng)濟方針政策,進一步彰顯審計機關政治屬性。將經(jīng)濟責任審計結果報告及整改情況報告報送州委審計委員會以及州紀委州監(jiān)委、州委組織部等干部監(jiān)督管理部門及巡察機構,存入干部人事檔案和廉政檔案,作為考核、任免、獎懲被審計領導干部重要參考。召開經(jīng)濟責任審計結果反饋會,邀請州紀委州監(jiān)委、州委組織部以及州財政局、州國資局等相關主管部門參加,提出整改要求。
湖北省鄖西縣審計局在開展某經(jīng)濟責任審計項目時,通過巡察和審計聯(lián)動對重大政策落實情況、重大投資項目和重點專項資金的協(xié)同監(jiān)督,建立巡審全程信息互通、監(jiān)督互動、措施互補,從而同頻共振,做到同向發(fā)力,實現(xiàn)監(jiān)督方式最優(yōu)化、效率最大化,進一步增強監(jiān)督效能。
策劃編輯:何曉源 張弛 劉文昕