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指導自查自糾、出臺風險清單……關注本期審計動態(tài)
 
【時間:2023年08月30日】 【來源:相關審計機關】字號: 【大】 【中】 【小】

出臺操作方法

江西省審計廳出臺《江西省屬國有企業(yè)常見問題現(xiàn)場審計實用操作方法(試行)》,指導審計人員快速瞄準審計方向、抓住審計重點、掌握審計方法,促進企業(yè)審計提質增效。操作方法結合江西企業(yè)審計工作實踐,圍繞貫徹執(zhí)行國家及省委、省政府方針政策、企業(yè)規(guī)劃完成、法人治理、重大決策、資金管理、資產管理、財務收支和報表核算、工程項目與采購管理、廉政建設、內部控制等十個重點方面,梳理了企業(yè)資產負債損益審計和企業(yè)領導人員經濟責任審計中常見的120個問題及其表現(xiàn)形式,并就具體問題如何分析判斷、厘清思路、取得證據(jù)等提出審計方法。

指導自查自糾

海南省審計廳對近年來審計發(fā)現(xiàn)省屬金融機構存在的普遍性、典型性、屢審屢犯的問題進行梳理分析,全面查找金融機構經營管理重點風險問題。從貫徹執(zhí)行重大經濟方針和金融政策、公司治理和風險管控、國有資產經營管理、落實有關黨風廉政建設責任和遵守廉潔從業(yè)規(guī)定、以往審計發(fā)現(xiàn)問題整改等5個方面,提示省屬金融機構在經營管理中應注意防控的14個重點風險,并以案例說明的方式,列示各項風險的具體表現(xiàn)形式,形成《海南省省屬金融機構經營管理重點風險提示清單》。國家金融監(jiān)督管理總局海南監(jiān)管局立即責成省屬金融機構增強風險防控意識,及時整改存在的問題。省國資委責成省屬國有企業(yè)召開專題會議研究,指導下屬類金融企業(yè)主動對號入座,查找不足和限期整改。海南銀行和海南省農村信用社聯(lián)合社召開黨委審計委員會專題會議,組織各業(yè)務條線開展大排查工作,逐一對照清單內容全面開展自查自糾,建立問題整改臺賬,采取措施逐條落實。

助推高速公路建設

武漢市審計局組織對武漢東四環(huán)線高速公路建設項目績效開展審計,結合高速公路項目建設特點,聚焦公共投資項目建設活動,沿著“戰(zhàn)略規(guī)劃-重大項目-工程建設要素”主線,將審計調查對象延伸至項目沿線各街道。重點關注建設資金使用管理情況,對征遷資金的來源、分配、管理、使用等實施全覆蓋審計,推動征遷資金使用安全規(guī)范、透明高效,沿線群眾利益保障到位。全面檢查項目基本建設程序履行情況,重點關注建設工程質量。緊扣權力運行主線,加強與紀檢監(jiān)察及司法機關的協(xié)作,重點揭示項目決策、工程招投標、資金審批、建設事項變更等權力運行中的假公濟私、利益輸送、損失浪費等問題。緊盯整改落實情況,堅持邊審計邊整改、邊規(guī)范邊提升,督促被審計單位從嚴從實,立整立改,及時防范化解風險隱患。加大審計公開力度,推進審計監(jiān)督與社會監(jiān)督、輿論監(jiān)督的有機結合,促進和保障民生工程政策有效落實。

聯(lián)合出臺風險清單

成都市審計局聯(lián)合市委組織部、市紀委市監(jiān)委機關對區(qū)(市)縣黨委政府、市級各部門、市屬高校、市屬國有企業(yè)主要領導干部在履行經濟責任、自然資源資產管理和生態(tài)環(huán)境保護責任方面容易出現(xiàn)問題的風險點進行全面匯總分析,分類形成了五張重點風險提示清單,為領導干部行使經濟權力、履行經濟責任劃出“底線”和“紅線”。風險提示清單將推動審計工作由事后監(jiān)督向事前防范積極轉變;督促提醒領導干部遵照黨和國家決策部署,省委、省政府及市委、市政府工作要求,發(fā)揮預警作用;將經濟社會發(fā)展涉及的重點領域、重點環(huán)節(jié)可能存在的風險點作為重點內容進行風險提示,增強時效性。清單下發(fā)后,成都市各級領導干部高度重視,對照清單內容,抓好自查自糾,強化對行權用權風險預警的研判,規(guī)范用權的良好習慣。

加強審計質量控制

杭州市審計局制定和完善“一辦法兩意見”,從審計項目計劃執(zhí)行到審計項目后評估,全方位強化制度建設,用制度規(guī)范審計行為。制定《杭州市審計局關于進一步加強審計質量控制及優(yōu)化審計業(yè)務流程的若干意見(試行)》,從嚴格執(zhí)行審計項目計劃、合理配置審計組人員、細化制定審計實施方案等七個方面加強審計質量控制、強化激勵約束、推動審計質量提升。修訂《杭州市審計局審計業(yè)務會議管理暫行辦法》,將領導干部經濟責任審計、領導干部自然資源資產離任審計重要項目納入審計業(yè)務會議,擴展了審議范圍;將涉及被審計單位中層及以上人員的審計移送、重大審計處理處罰等事項由審計業(yè)務會議集體決策,保障審計重大執(zhí)法決定科學、民主、合法。出臺《杭州市審計局關于開展審計項目后評估工作的實施意見(試行)》,從促進審計流程再梳理、審計內容再研究、審計人員再提升等方面,深化研究型審計。

 

策劃編輯:高天

責任編輯:趙方
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