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浙江嘉興:以“四張清單”夯實審計質(zhì)量全過程管理控制責任
 
【時間:2020年04月07日】 【來源:浙江省嘉興市審計局】字號: 【大】 【中】 【小】

今年以來,浙江省嘉興市審計局堅守審計質(zhì)量“生命線”,圍繞質(zhì)量立審“九項標準”,突出提升“審計質(zhì)量、審計價值”兩大目標,提出建立“四張清單”,進一步夯實審計質(zhì)量全過程管理控制責任,推進全面提升審計質(zhì)量和審計成效。

一是建立審計項目進度控制清單,細化關(guān)鍵節(jié)點控制責任。“進度清單”科學設(shè)定每個審計項目實施進度各階段的完成時間和目標任務(wù),增強“目標任務(wù)”意識,圍繞審計目標確定審計重點事項和要求,圍繞審計價值明確信息、創(chuàng)優(yōu)目標、貫徹“九項標準”等具體任務(wù)和舉措?!斑M度清單”以目標任務(wù)為核心,在“審計進點前大數(shù)據(jù)預(yù)分析”“中期會商”“審計業(yè)務(wù)會議”等關(guān)鍵節(jié)點,從挖掘?qū)徲嬕牲c、督促“目標任務(wù)”實施進度、提升審計價值等方面,進一步細化任務(wù)和要求,落實責任,加強管理控制,實現(xiàn)審計質(zhì)量全過程精準管理。

二是建立審計質(zhì)量規(guī)范自查清單,強化現(xiàn)場實施管控責任?!耙?guī)范清單”依據(jù)《審計準則》審計質(zhì)量規(guī)范要求及審計實施中容易產(chǎn)生的審計質(zhì)量規(guī)范問題進行梳理,形成20類40項具體內(nèi)容,要求審計組在提交法規(guī)部門審理前逐項對照,自查自糾?!耙?guī)范清單”以審計現(xiàn)場質(zhì)量管理控制為核心,進一步夯實審計組組長、所在處室、法規(guī)部門的質(zhì)量管理控制責任;法規(guī)部門逐一核對工作底稿及相關(guān)資料,加強質(zhì)量把關(guān),并將發(fā)現(xiàn)的審計質(zhì)量不規(guī)范事項形成審理臺賬,定期進行通報,不斷強化審計質(zhì)量規(guī)范意識。

三是建立審計整改督查跟蹤清單,夯實審計價值提升責任?!罢那鍐巍备鶕?jù)審計結(jié)果文書所反映的問題和情況,在審計整改事項掛號的同時,明確每一問題的處理處罰意見及審計整改要求,逐項加以督查跟蹤?!罢那鍐巍币蕴嵘龑徲媰r值為核心,抓好審計整改“后半篇”文章,進一步明確審計組、所在處室、審計整改督查處的審計整改落實跟蹤督查責任,推動被審計單位履行審計整改主體責任,做到責任不落實的堅決不放過、問題不解決的堅決不放過、整改不到位的堅決不放過,督促審計反映問題切實整改到位,提升審計價值。

四是建立內(nèi)部審計協(xié)同工作清單,優(yōu)化內(nèi)審指導(dǎo)監(jiān)督責任?!皡f(xié)同清單”根據(jù)內(nèi)部審計指導(dǎo)監(jiān)督職責,明確業(yè)務(wù)處室、內(nèi)審指導(dǎo)監(jiān)督處室在內(nèi)審工作指導(dǎo)、日常聯(lián)系以及在審計事項、審計成果協(xié)同和審計力量整合的具體任務(wù)?!皡f(xié)同清單”以加強構(gòu)建國家審計與內(nèi)部審計協(xié)同機制為核心,優(yōu)化內(nèi)部審計指導(dǎo)監(jiān)督責任,進一步通過內(nèi)審工作規(guī)范化建設(shè)指導(dǎo),統(tǒng)籌組織開展審計監(jiān)督,充分利用內(nèi)審成果,提升內(nèi)審人員專業(yè)勝任能力,推進內(nèi)管干部經(jīng)濟責任審計,提高內(nèi)審工作質(zhì)量和水平,充分發(fā)揮國家審計與內(nèi)部審計在協(xié)同推進審計全覆蓋中的作用。(管振東)

責任編輯:高天
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