近日,由浙江省衢州市衢江區(qū)紀(jì)委、區(qū)委組織部、區(qū)財(cái)政局、區(qū)審計(jì)局聯(lián)合組成的審計(jì)意見整改督查領(lǐng)導(dǎo)小組對2008年度審計(jì)意見整改落實(shí)情況開展了集中督查工作。督查結(jié)果表明,被審計(jì)單位高度重視審計(jì)意見的整改落實(shí)工作,措施有力,收效明顯。
領(lǐng)導(dǎo)重視,強(qiáng)調(diào)整改。衢江區(qū)委書記朱建華多次在全區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各單位部門領(lǐng)導(dǎo)參加的大會上強(qiáng)調(diào)和重申審計(jì)意見整改落實(shí)的重要性,在區(qū)紀(jì)委十一屆四次全體會議上要求建立審計(jì)整改工作報(bào)告制度和審計(jì)整改工作聯(lián)動機(jī)制,并對落實(shí)審計(jì)意見整改工作提出了五點(diǎn)意見:一是所有審計(jì)報(bào)告出來后,由區(qū)紀(jì)委監(jiān)察牽頭,組織、審計(jì)、財(cái)政部門參加,以集體或單獨(dú)的形式向被審計(jì)單位進(jìn)行反饋,反饋時(shí)要求被審計(jì)單位班子全體參加;二是反饋會上要明確具體的整改時(shí)間,涉及制度建設(shè)的也要限時(shí)整改;三是被審計(jì)單位要寫出書面整改報(bào)告,向區(qū)審計(jì)意見整改督查領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告整改落實(shí)情況;四是審計(jì)部門收到整改報(bào)告后,要進(jìn)行整改落實(shí)情況回頭看,對審計(jì)意見要求整改的內(nèi)容逐項(xiàng)進(jìn)行檢查驗(yàn)收,防止書面整改、實(shí)際不整改、形式整改內(nèi)容不整改、局部整改、關(guān)鍵不整改;五是對審計(jì)意見的整改落實(shí)要動真格,對整改不到位的單位要在全區(qū)范圍內(nèi)進(jìn)行通報(bào)批評,并依照有關(guān)規(guī)定追究責(zé)任人的責(zé)任。
部門聯(lián)動,督查整改。為切實(shí)抓好審計(jì)意見整改落實(shí)工作,提高政府性資金使用績效,該區(qū)由區(qū)委辦公室發(fā)文成立了衢江區(qū)審計(jì)意見整改督查領(lǐng)導(dǎo)小組。該領(lǐng)導(dǎo)小組由區(qū)紀(jì)委書記擔(dān)任組長,區(qū)委組織部、區(qū)財(cái)政局、區(qū)審計(jì)局為成員單位,并以區(qū)委辦發(fā)[2009]30號文件下發(fā)到全區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)、區(qū)屬各單位。
督查到位,不留死角。在審計(jì)意見整改督查中,督查領(lǐng)導(dǎo)小組對被審單位需整改的問題列出詳細(xì)清單,逐項(xiàng)進(jìn)行督查,并詳細(xì)檢查整改記錄、會計(jì)賬冊、整改措施等。督查小組根據(jù)檢查情況進(jìn)行綜合評估,得出整改是否合格的結(jié)論。對整改落實(shí)措施不力的給予嚴(yán)肅批評,并提出限時(shí)整改的要求和再次回訪督查的時(shí)間;對整改不主動、不積極、應(yīng)付督查、措施不力的在全區(qū)范圍內(nèi)作通報(bào)批評。
通過多項(xiàng)整改督查措施,該區(qū)審計(jì)意見整改督查取得了明顯成效。被督查的9個被審計(jì)單位28條審計(jì)整改意見,經(jīng)審計(jì)督查回訪后,已完全整改的18條,部分整改的4條,另有6條屬歷史遺留問題的責(zé)成限時(shí)整改。審計(jì)督查后,9家被審單位共收回應(yīng)收款131.59萬元,追回被挪用侵占專項(xiàng)資金8.9萬元,有6家被審單位出臺和完善管理制度8項(xiàng)。
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