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云南省審計(jì)廳規(guī)范財(cái)務(wù)管理對(duì)廳機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)
 
【時(shí)間:2014年08月26日】 【來源:云南省審計(jì)廳】字號(hào): 【大】 【中】 【小】
    近年來,云南省審計(jì)廳每年組織業(yè)務(wù)人員對(duì)廳機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì),查找薄弱環(huán)節(jié),及時(shí)堵塞漏洞,從而加強(qiáng)審計(jì)機(jī)關(guān)自身建設(shè),強(qiáng)化自我約束和管理。日前,該廳相關(guān)部門抽調(diào)人員組成3個(gè)審計(jì)小組,分別對(duì)廳機(jī)關(guān)、服務(wù)中心、科培中心、內(nèi)審協(xié)會(huì)和機(jī)關(guān)工會(huì)5個(gè)單位2013年度財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了內(nèi)部審計(jì),重點(diǎn)檢查“三公”經(jīng)費(fèi)支出、內(nèi)部管理制度執(zhí)行和上年度發(fā)現(xiàn)問題整改落實(shí)等情況。

    從審計(jì)結(jié)果來看,5個(gè)被審計(jì)單位總體上能很好地執(zhí)行財(cái)經(jīng)法規(guī)和廳機(jī)關(guān)內(nèi)部管理規(guī)定,各類財(cái)務(wù)報(bào)表齊全、內(nèi)容完整,賬表數(shù)據(jù)相符,做到了賬單據(jù)齊全、審核把關(guān)嚴(yán)格、審批手續(xù)完備,會(huì)計(jì)報(bào)表、賬簿真實(shí)完整地反映了年度財(cái)務(wù)收支情況和資金管理狀況。特別在重點(diǎn)審計(jì)的“三公”經(jīng)費(fèi)開支、外勤經(jīng)費(fèi)報(bào)銷以及績效管理等方面,沒有發(fā)現(xiàn)大的違紀(jì)違規(guī)問題。同時(shí),也揭示了存在的問題和薄弱環(huán)節(jié),5個(gè)被審計(jì)單位均表示要以此次審計(jì)為契機(jī),加強(qiáng)內(nèi)部管理和內(nèi)部控制,努力“當(dāng)好家、理好財(cái)”。

    近日,該廳黨組專題聽取內(nèi)部審計(jì)的情況匯報(bào),認(rèn)真研究整改措施。廳領(lǐng)導(dǎo)提出四個(gè)方面的具體要求:一是由分管財(cái)務(wù)的副廳長牽頭、其他相關(guān)分管廳領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)人員參加,對(duì)照審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題,逐項(xiàng)研究進(jìn)行整改;二是按照《云南省審計(jì)廳關(guān)于加強(qiáng)公務(wù)支出和公款消費(fèi)審計(jì)的實(shí)施意見》,建立和完善監(jiān)督制約機(jī)制,進(jìn)一步從制度上規(guī)范財(cái)務(wù)管理;三是在適當(dāng)范圍、采取適當(dāng)方式,對(duì)這次內(nèi)部審計(jì)的結(jié)果進(jìn)行公開,接受群眾監(jiān)督;四是重點(diǎn)從落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”、規(guī)范“三公”經(jīng)費(fèi)管理等方面強(qiáng)化管理工作,提高財(cái)政資金使用績效。(李玥帆  解瓊珍)
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