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審計署沈陽特派辦:開展審計質(zhì)量檢查切實提高審計工作質(zhì)量和效率
 
【時間:2017年12月04日】 【來源:沈陽特派辦】字號: 【大】 【中】 【小】

為進一步提高審計工作質(zhì)量和效率,更好發(fā)揮審計在黨和國家監(jiān)督體系中的重要作用,近日,審計署沈陽特派辦針對年初印發(fā)的《審計署沈陽特派辦關(guān)于貫徹落實審計署辦公廳關(guān)于進一步提高審計工作質(zhì)量和效率的幾點措施的實施意見》的執(zhí)行情況開展審計質(zhì)量檢查,取得了良好效果。

一是領(lǐng)導重視,全程指導。沈陽特派辦領(lǐng)導班子高度重視此次審計質(zhì)量檢查工作,要求法規(guī)處作為牽頭處室全面負責此次檢查工作,其他處室要積極配合,并明確重點檢查內(nèi)容。在開展質(zhì)量檢查過程中,辦領(lǐng)導班子兩次聽取檢查工作進展情況匯報,并針對質(zhì)量檢查結(jié)果,提出具體改進意見,并要求各處室以此次檢查為契機,認真研究,扎實整改,不斷提高審計工作質(zhì)量和效率。

二是周密部署,精心安排。為充分做好審計質(zhì)量檢查工作,沈陽特派辦結(jié)合前期調(diào)研情況制定了檢查方案,確定了延伸調(diào)查審批及建立臺賬情況、賬戶查詢及審批利用等4個方面為檢查重點內(nèi)容,并編制下發(fā)了調(diào)查表格。檢查中,以審計項目為切入點,采取項目實施處室自查和法規(guī)處抽查相結(jié)合的方式,針對統(tǒng)籌整合審計資源和人力資源、優(yōu)化審計業(yè)務(wù)流程、規(guī)范審計調(diào)查行為、嚴格控制現(xiàn)場審計時間、提升審計業(yè)務(wù)成果等多個方面內(nèi)容開展檢查。

三是總結(jié)成效,分析不足。結(jié)合調(diào)查表的反饋情況以及對各處室檢查結(jié)果,一方面充分總結(jié)沈陽特派辦在質(zhì)量控制、提高效率方面取得的良好成效;另一方面,認真查找不足,對發(fā)現(xiàn)的問題分析成因,并與各業(yè)務(wù)處充分溝通交流,及時指出癥結(jié)所在,取得了良好的檢查效果。

四是扎實整改,精益求精。針對質(zhì)量檢查中發(fā)現(xiàn)的問題,沈陽特派辦提出了針對規(guī)范延伸調(diào)查行為、加強銀行賬戶協(xié)查單管理等4個方面的切實可行的改進意見,要求各處室嚴格規(guī)范延伸調(diào)查行為,及時履行審批手續(xù)并建立延伸臺賬;對查詢單管理和使用情況安排專人負責并將情況按季度報法規(guī)處;法規(guī)處定期召集各業(yè)務(wù)處審計質(zhì)量負責人,通報審計信息審理情況和提請注意事項,交流審計質(zhì)量管控經(jīng)驗。通過檢查,各處室針對存在的問題扎實整改,嚴格控制審計質(zhì)量,提高審計效率,防范審計風險,力求精益求精。(高?。?/p>

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