為了切實(shí)加強(qiáng)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理,審計(jì)署駐長春特派辦黨組堅(jiān)持用審計(jì)別人的標(biāo)準(zhǔn)審視自己,提出以“四個(gè)堅(jiān)持”為保障,確?!耙詫彺俟堋眱?nèi)部審計(jì)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。
堅(jiān)持制度建設(shè),建立健全監(jiān)督機(jī)制。2009年,結(jié)合學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀活動和長春辦實(shí)際情況,完善了《特派員辦公會議制度》、《現(xiàn)金管理制度》和《審計(jì)外勤經(jīng)費(fèi)管理辦法》等,進(jìn)一步明確了財(cái)務(wù)審批、執(zhí)行和監(jiān)督責(zé)任,健全了內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制,使內(nèi)部審計(jì)有據(jù)可依。
堅(jiān)持特派員負(fù)責(zé)制,加大內(nèi)部審計(jì)力度。長春辦內(nèi)部審計(jì)工作由“一把手”主抓,責(zé)成具體業(yè)務(wù)處室承擔(dān)審計(jì)任務(wù),相關(guān)部門積極配合。同時(shí),將定期審計(jì)和專項(xiàng)檢查結(jié)合起來。2009年上半年,不僅實(shí)施了年度內(nèi)部審計(jì),還先后開展國庫集中支付和“小金庫”自查自糾兩次專項(xiàng)檢查。
堅(jiān)持周密部署,確保內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量。抽調(diào)經(jīng)驗(yàn)豐富的審計(jì)人員組成審計(jì)組,專門召開會議對內(nèi)部審計(jì)工作提出明確要求,詳細(xì)制定年度內(nèi)部審計(jì)工作實(shí)施方案,有針對性地確定審計(jì)重點(diǎn),認(rèn)真實(shí)施,不斷提高內(nèi)部審計(jì)工作水平。
堅(jiān)持認(rèn)真整改,保障內(nèi)部審計(jì)工作成效。針對內(nèi)部審計(jì)查出的問題,長春辦召集相關(guān)部門負(fù)責(zé)人積極查找和分析原因,認(rèn)真研究制定整改措施,切實(shí)完善內(nèi)部控制制度和規(guī)范財(cái)務(wù)管理,有效地發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)在加強(qiáng)審計(jì)機(jī)關(guān)自身建設(shè)中的作用。
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