今年以來,審計署駐長春特派辦樹立“科學管理,節(jié)約開支”的理念,以規(guī)范財務管理和力求節(jié)約高效為重點,圍繞“三個嚴抓”,不斷完善財務管理制度,創(chuàng)新財務管理手段,落實財務管理措施,進一步建立起科學規(guī)范、協(xié)調(diào)高效的財務管理工作機制,推動機關(guān)財務管理工作再上新水平。 一是嚴抓預算管理,抓好源頭控制。充分發(fā)揮預算管理作用,增強經(jīng)費管理的科學性。按照保證重點,兼顧一般的原則,把財政分配的預算指標落實到具體支出分類中,逐類進行科學測算。對外勤經(jīng)費等審計業(yè)務經(jīng)費支出給予保證,其他公用支出適度控制。預算的科學編制和嚴格管理,極大地優(yōu)化了財務支出結(jié)構(gòu),確保了資金使用效果。 二是嚴抓經(jīng)費支出,確保預算順利執(zhí)行。進一步建立完善各項財務管理規(guī)章制度,先后制定或修訂了《審計外勤經(jīng)費管理辦法》、《現(xiàn)金管理制度》、《政府采購管理制度》等財務管理制度,從制度上保證財務工作健康、有序進行。將涉及預決算編報以及重大財務開支和財務管理的事項列入《審計署長春辦關(guān)于重要事項和情況報告工作規(guī)定》中,保證辦領(lǐng)導及時掌握情況并加以指導。堅持大項支出必須上會討論、每項開支遵循逐級報批的原則,嚴格依據(jù)事前計劃、預算和有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,對沒有計劃、沒有預算的開支以及費用不合理、超標準、財務單據(jù)不符合要求的的開支,堅決不予報銷。 三是嚴抓財務監(jiān)督,打造“陽光財務”。一方面,嚴格財務內(nèi)審。每年抽調(diào)專人組成內(nèi)審小組,集中時間對全辦財務收支進行內(nèi)部審計。堅持用審計別人的標準審計自己,審計結(jié)束后,及時下達審計意見,并對存在的問題對癥下藥,認真整改。另一方面,堅持財務公開。堅持將上一年的部門決算及財務分析報告、住房改革支出決算、政府采購決算等向全辦公開,請駐辦紀檢人員和全辦干部職工監(jiān)督,推行陽光財務。(管艷娜)
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