今年以來,審計署駐濟南特派員辦事處在執(zhí)行《審計署審計現(xiàn)場管理辦法(試行)》時,結合工作實際,注意從八個重點環(huán)節(jié)把貫徹執(zhí)行工作落實到位。
一是明確要求審計組在審計實施方案中指定審計現(xiàn)場負責人,以強化管理,落實責任。
二是要求審計人員對未按要求完成的審計事項寫出說明,由審計組組長(或其委托人)簽字確認。
三是提請審計組采取向被審計對象索要審計資料清單和資料交接單的日期差異,及利用座談記錄、錄音等有效審計手段收集其不配合審計工作的相關證據(jù)。
四是對審計組組長、主審審核后修改結論的審計工作底稿,提請審計組注意對審核修改前后的工作底稿均予留存和歸檔。
五是將“審計發(fā)現(xiàn)但未在審計報告反映問題”中所指審計報告均統(tǒng)一明確為報告征求意見稿。
六是要求審計組所有審計會議記錄由參會人員、記錄人和審計組長(或其委托人)簽字后歸檔。
七是要求審計組與被審計單位交換意見三天前通知法規(guī)處參加,以保證審理人員提前介入。
八是強調(diào)審計組在審計現(xiàn)場結束后及時進行總結,并擬定統(tǒng)一格式,將總結評價結果歸檔。(山軍輝)
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