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審計署長春辦多措并舉 加強財務管理工作
 
【時間:2013年08月29日】 【來源:審計署長春辦】字號: 【大】 【中】 【小】
    為深入貫徹落實審計署關(guān)于審計機關(guān)要爭做嚴格預算執(zhí)行和遵守財經(jīng)紀律模范的要求,今年以來,審計署駐長春特派員辦事處進一步夯實財務基礎(chǔ)工作,加強預算管理,強化內(nèi)部審計,著力推動財務管理工作邁上新臺階。
       
    一、夯實基礎(chǔ)工作,提高財務管理規(guī)范化水平。一是嚴格按照國家和審計署有關(guān)公務接待的各項規(guī)定,進一步規(guī)范公務接待費用報銷流程和手續(xù),明確就餐、住宿標準,從嚴控制接待費用支出。二是在出納每天對庫存現(xiàn)金實有數(shù)和現(xiàn)金日記賬余額進行核對的基礎(chǔ)上,安排會計或辦公室主任指定人員定期開展現(xiàn)金盤查,填寫現(xiàn)金盤點記錄,確?,F(xiàn)金資產(chǎn)安全。三是實行固定資產(chǎn)歸口管理并明確使用責任,定期對固定資產(chǎn)進行清查盤點,及時處理和整改清查發(fā)現(xiàn)的問題和資產(chǎn)管理中的薄弱環(huán)節(jié),并嚴格按照相關(guān)規(guī)定處置各類資產(chǎn)。
       
    二、加強預算管理,確保預算資金使用績效。2013年,在2012年首次對全口徑部門預算進行細化分解的經(jīng)驗基礎(chǔ)上,根據(jù)年度財政撥款預算批復情況,結(jié)合當年審計工作計劃,統(tǒng)籌安排全年預算資金,制定了全年預算資金使用方案,明確預算資金的具體用途和執(zhí)行責任處室,避免無必要支出,提高資金使用效益。同時,要求和督促責任處室嚴格按照細化分解方案開展各項經(jīng)濟業(yè)務和事項,以控制預算執(zhí)行進度,實現(xiàn)預算目標。
       
    三、強化內(nèi)部審計,促進提升財務管理工作水平。由分管紀檢監(jiān)察工作的辦領(lǐng)導牽頭,機關(guān)黨委具體組織,從辦內(nèi)相關(guān)處室抽調(diào)骨干力量組成審計組,對辦機關(guān)本級及后勤服務中心2012年度預算管理、財政財務收支及財務管理等情況進行了審計,并向辦黨組提交了內(nèi)部審計工作報告。相關(guān)部門依據(jù)報告指出的問題和提出的建議,認真整改,進一步規(guī)范了工作流程,完善了有關(guān)制度,促進財務管理工作更加規(guī)范、高效運行。(張娜)
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