審計(jì)署重慶特派辦高度重視審計(jì)整改工作,堅(jiān)持把推動(dòng)被審計(jì)單位認(rèn)真落實(shí)整改要求作為重要工作目標(biāo),采取有力措施,取得良好成效。
該辦在2015年?duì)款^實(shí)施的中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)(以下簡稱中國電子集團(tuán))經(jīng)責(zé)審計(jì)中,注重反映企業(yè)貫徹落實(shí)國家重大政策措施、重大損失浪費(fèi)、安全隱患和潛在風(fēng)險(xiǎn)等方面的問題,著力揭示違規(guī)問題背后的制度缺陷和管理漏洞,綜合分析原因,提出標(biāo)本兼治的審計(jì)建議,積極發(fā)揮審計(jì)的建設(shè)性作用。同時(shí),積極推動(dòng)被審計(jì)單位持續(xù)有效地落實(shí)各項(xiàng)整改要求,促進(jìn)企業(yè)規(guī)范管理、健康發(fā)展。
審計(jì)期間,審計(jì)組就發(fā)現(xiàn)的問題先后多次和中國電子集團(tuán)交換意見,充分溝通,督促企業(yè)盡快整改。該集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)高度重視,采取多種措施積極配合審計(jì)工作,一是把審計(jì)整改作為提高企業(yè)經(jīng)營管理水平的重要舉措,將整改要求納入各部門2016年度重點(diǎn)考核任務(wù),對審計(jì)提出的問題逐條分析原因,制定整改方案;二是集團(tuán)及下屬各企業(yè)立行立改,全面加強(qiáng)基礎(chǔ)管理,按職責(zé)分工逐一分解審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題,指定專門部門監(jiān)督落實(shí)整改情況,2015年度集團(tuán)新增和修訂制度64項(xiàng),完善和優(yōu)化流程69條,企業(yè)科學(xué)規(guī)范治理體系逐步完善;三是對于審計(jì)指出的會(huì)計(jì)信息質(zhì)量等具體問題及整改情況,作為典型案例歸類轉(zhuǎn)至業(yè)務(wù)部門納入日常管理;四是集團(tuán)公司在2016年開展巡視、內(nèi)部審計(jì)、境外資產(chǎn)調(diào)研、投資后評價(jià)等多項(xiàng)工作時(shí),充分利用審計(jì)成果,將落實(shí)審計(jì)整改要求作為重要內(nèi)容,積極采取跨部門聯(lián)合工作機(jī)制,探索構(gòu)建齊抓共管的新局面。
強(qiáng)化對審計(jì)結(jié)果及其整改工作的督促執(zhí)行及責(zé)任落實(shí),有力地推動(dòng)了企業(yè)增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識、健全內(nèi)部控制制度,提升了管理水平和風(fēng)險(xiǎn)防范能力,有利于促進(jìn)企業(yè)健康、有序發(fā)展。(宋長常)