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2013年第22號公告:關(guān)于94個利用國外貸援款項目2011年度財務(wù)收支及項目執(zhí)行情況的審計結(jié)果
 
【時間:2013年06月05日】 【來源:審計署辦公廳】字號: 【大】 【中】 【小】

關(guān)于94個利用國外貸援款項目2011年度
財務(wù)收支及項目執(zhí)行情況的審計結(jié)果

(2013年6月5日公告)


2012年,根據(jù)《中華人民共和國審計法》和相關(guān)國外貸援款協(xié)定的規(guī)定,審計署對94個由中央單位執(zhí)行或組織執(zhí)行的利用國外貸援款項目2011年度財務(wù)收支及項目執(zhí)行情況進(jìn)行了審計?,F(xiàn)將有關(guān)情況公告如下:

一、基本情況

此次審計的94個利用國外貸援款項目涉及農(nóng)業(yè)、能源、交通、教育、衛(wèi)生、城市建設(shè)和環(huán)境保護(hù)等領(lǐng)域,計劃投資總額4071.33億元,其中協(xié)議利用外資額275.71億元(折合人民幣1,下同)。2011年,項目完成投資額505.64億元,其中利用外資額17.49億元。按資金來源性質(zhì)劃分,17個為貸款項目,77個為贈款或援助項目。按貸援款機(jī)構(gòu)劃分,世界銀行項目有37個、亞洲開發(fā)銀行項目有7個、聯(lián)合國開發(fā)計劃署項目有47個、英國國際發(fā)展部項目有1個,國際農(nóng)發(fā)基金項目有2個。

這次審計是依照中國國家審計準(zhǔn)則和國際審計準(zhǔn)則組織實(shí)施的,分別向國外貸援款機(jī)構(gòu)出具了93份審計報告(有2個項目按照國外貸援款機(jī)構(gòu)的要求出具了1份審計報告)。其中,無保留意見的有92份,保留意見的有1份。從審計情況看,94個項目總體執(zhí)行情況較好,進(jìn)展比較順利。項目相關(guān)主管部門較好地履行管理職責(zé),有效開展工作指導(dǎo)和監(jiān)督。大部分項目單位能夠執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和貸援款協(xié)定,建立健全內(nèi)部控制制度,認(rèn)真組織項目實(shí)施,財務(wù)管理和外資利用水平逐步提高。

二、審計發(fā)現(xiàn)的主要問題及整改情況

審計發(fā)現(xiàn),部分項目執(zhí)行中還存在違反法規(guī)及貸援款協(xié)定或內(nèi)部控制不完善等問題(詳見附件),涉及金額共計50.22億元(含外資4665萬元)。其中:一是套取或挪用項目資金,涉及4個項目、金額共計2927萬元;二是配套資金未及時足額到位,涉及5個項目、金額共計5.95億元;三是工程建設(shè)管理不到位,主要是未按規(guī)定進(jìn)行招投標(biāo)、違規(guī)轉(zhuǎn)分包、未按設(shè)計的工程內(nèi)容和要求施工或工程資產(chǎn)閑置等,涉及16個項目、金額共計22.92億元;四是財務(wù)管理不規(guī)范,主要是會計核算、票據(jù)使用不合規(guī)、未及時清理資產(chǎn)和往來款項等,涉及26個項目、金額共計21.06億元。此外,審計還發(fā)現(xiàn)有7個項目進(jìn)展緩慢或建設(shè)目標(biāo)未完全實(shí)現(xiàn)。

對上述問題,有關(guān)部門和相關(guān)項目單位已積極采取措施進(jìn)行整改,并建立健全了內(nèi)部控制制度。其中:對套取、挪用項目資金和財務(wù)管理不規(guī)范的問題,已收回被挪用、套取的資金,并調(diào)整相關(guān)會計賬目,補(bǔ)辦合規(guī)票據(jù);對配套資金未及時足額到位的問題,正在積極籌措配套資金;對工程建設(shè)管理不到位的問題,通過加強(qiáng)招投標(biāo)管理,糾正違規(guī)轉(zhuǎn)分包行為,完善審批驗(yàn)收手續(xù)等措施予以糾正。

附件:審計發(fā)現(xiàn)的主要問題及整改情況

[ 1本公告中美元折算人民幣按2011年12月31日基準(zhǔn)匯率1美元兌6.3009元人民幣計算。]





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