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5. 近年來,審計署組織實施了哪些重大的國有企業(yè)審計項目?
 
【時間:2014年09月22日】 字號: 【大】 【中】 【小】
    
    ——2009年,審計署組織對中國航空集團公司、中國華電集團公司等10戶中央企業(yè)進行審計,揭示了一些企業(yè)重大經(jīng)濟事項決策不規(guī)范、資產(chǎn)負債損益不實等問題。

    ——2010年,審計署組織對中國長江三峽集團公司等14戶中央企業(yè)和4戶中央企業(yè)駐港機構(gòu)進行審計,揭示了一些企業(yè)在重大決策、財務(wù)核算和內(nèi)部控制等方面還存在不夠嚴格、不夠規(guī)范等問題。

    ——2011年,審計署組織對寶鋼集團公司等15戶中央企業(yè)進行審計,揭示了一些企業(yè)落實節(jié)能減排要求不到位,執(zhí)行“三重一大”決策制度也不夠嚴格。財務(wù)核算和經(jīng)營活動中存在一些不夠規(guī)范的問題,如違規(guī)購買商業(yè)保險、發(fā)放補貼等。

    ——2012年,審計署組織對中國移動通信集團公司等10戶中央企業(yè)進行審計,揭示了一些企業(yè)對有關(guān)宏觀調(diào)控政策未完全落實到位,一些重大決策制度執(zhí)行不夠規(guī)范,一些企業(yè)內(nèi)部控制管理比較薄弱等問題。

    ——2013年,審計署組織對中國核工業(yè)建設(shè)集團公司等12戶中央企業(yè)進行審計,對53戶中央企業(yè)利潤分配和投資情況進行專項調(diào)查。其中,對53戶中央企業(yè)的專項調(diào)查,揭示了部分企業(yè)投資管理不規(guī)范,創(chuàng)新機制不完善;法人治理結(jié)構(gòu)不健全,一些企業(yè)會計信息不準(zhǔn)確等問題。
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